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        2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网牙城镇政府部门决算说明

        来源:牙城镇人民政府 发布时间: 2017-07-27 17:56
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        2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网牙城镇政府部门决算说明
         
        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复 牙城镇  2016年度部门决算的通知》及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
        一、 部门主要职责
        牙城镇政府的主要职责是:
        (一)坚持科学发展,落实国家政策。
        (二)强化公共服务,着力改善民生。
        (三)推进基层民主,促进农村和谐。
        (四);加强社会管理,维护农村稳定。
        二、部门预算单位基本情况
        牙城镇政府部门包括4个机关行政处室及7个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        牙城镇政府
        行政
        35
        32
        牙城镇政府
        事业
        56
        46
         
         
         
         
         
         
         
         
        三、部门主要工作总结
        2016年,牙城镇政府主要任务是:1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
        (一)统筹城乡发展,加快小城镇建设,打造美丽乡村,建设宜居城镇。
        (二)保障民生福祉,办好民生实事,构建和谐社会。
        (三)落实好精准扶贫项目。
        四、2016年决算收支总体情况
        2016年牙城镇政府部门年初结转和结余 3.7 万元,本年收入 5794.5万元,本年支出5794.5 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余3.7万元。
        (一)2016本年收入 5794.5万元,比2015年决算数增加 3282.18 万元,增长 130.64 %,具体情况如下:
        1. 财政拨款收入  5794.5 万元,其中政府性基金 1571.2   万元。
        2. 上年结转和结余3.7 万元。
        (二)2016本年支出 5794.5 万元,比2015年决算数增加 3282.18 万元,增长 130.64 %,具体情况如下:
        1. 基本支出  781.09  万元。其中,人员支出 529.45 万元,公用支出 251.64 万元。
        2. 项目支出 5013.4 万元。
        3. 年末结转结余3.7万元。
        五、公共财政拨款支出决算情况
        2016年公共财政拨款支出  4223.3 万元,比2015年决算数增加1967.98 万元,增长87.26  %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
        (一)一般公共服务430.56 万元,较2015年决算数增加151.72万元,增长54.41  %。主要原因是机关运转支出增加。
        (二)教育300 万元。
        (三)文化体育与传媒28 万元,较2015年决算数增加21万元,增长300 %。主要原因是文物保护宣传支出的增加。
        (四)社会保障和就业27.4万元,较2015年决算数减少78.85万元,下降74.21%,主要原因是离退休、劳动保障服务支出减少。
             (五)医疗卫生与计划生育355.09万元,较2015年决算数增加260.86万元,增加276.83%,主要原因是乡镇医疗卫生支出的增加。
             (六)节能环保206.5万元,较2015年决算数增加198.9万元,增加2617.11%,主要原因是污染防治和农村环境保护支出的增加。
              (七)城乡社区2233.19万元,较2015年决算数增加2088.63万元,增加1444.82%,主要原因是城乡社区管理事务支出增加。
              (八)农林水1905.44万元,较2015年决算数增加720.43万元,增加60.80%,主要原因是农业服务、农村道路建设、水利工程建设、农村基础设施建设支出的增加。
              (九)交通运输202万元,较2015年决算数增加112万元,增加124.44%,主要原因是成品油价格改革和公共交通运营支出的增加。
              (十)资源勘探信息等事务49.02万元,较2015年决算数减少15.61万元,下降24.15%,主要原因是支持中小企业发展和管理支出减少。
              (十一)商业服务业等20万元。
              (十二)其他支出37.3万元,较2015年决算数增加35.3万元,增加1765%,主要原因是社会福利彩票、体育事业彩票公益支出的增加。
        六、政府性基金支出决算情况
        2016年度政府性基金支出  1571.2  万元,比2015年决算数增加1314.2万元,增长511.36  %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
        (一)城乡社区1361 万元,较2015年决算数增加1134 万元,增长499.56  %。主要原因是其他国有土地使用权出让收安排、土地整理、环境卫生支出的增加。
        (二)农林水173.2 万元,较2015年决算数增加160.2  万元,增长1232.31 %。主要原因是其他重大水利工程建设支出增加。
        (三)其他37 万元,较2015年决算数增加20万元,增长117.65  %。主要原因是彩票公益金及对应专项债务收入支出增加。
        七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
        2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.7万元,同比下降0 %。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)费0万元。
        (二)公务用车购置及运行费2.7万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费2.7万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 2 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0 %。
          (三)公务接待费0万元。

        八、2016年政府采购支出情况

        本部门2016年度政府采购支出总额2.74万元,其中:政府采购货物支出2.74万元。

        九、名词解释

        (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件: 1.收支决算总表
               2.收入决算表
        3.支出决算表
        4. 财政拨款收入支出决算总表
        5.公共财政拨款支出决算表
        6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
               8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        9.部门决算相关信息统计表
        10. 政府采购情况表
        部门决算相关信息统计表
        编制单位:金额单位:万元
        统计数  统计数
        一、“三公”经费支出-二、机关运行经费73.14
        (一)支出合计2.7(一)行政单位73.14
          1.因公出国(境)费(二)参照公务员法管理事业单位
          2.公务用车购置及运行维护费2.7三、国有资产占用情况--
            1)公务用车购置费(一)车辆数合计(辆)2
            2)公务用车运行维护费2.7  1.部级领导干部用车
          3.公务接待费  2.一般公务用车2
            1)国内接待费  3.一般执法执勤用车
                 其中:外事接待费
            2)国(境)外接待费  4.特种专业技术用车
        (二)相关统计数--  5.其他用车
          1.因公出国(境)团组数(个)(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)
          2.因公出国(境)人次数(人)
          3.公务用车购置数(辆) 
          4.公务用车保有量(辆)2  
          5.国内公务接待批次(个)  
             其中:外事接待批次(个)
          6.国内公务接待人次(人)  
             其中:外事接待人次(人)
          7.国(境)外公务接待批次(个)  
          8.国(境)外公务接待人次(人)  
        注:2016年度预算数为“三公:经费年初预算数,统计数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
        政府采购情况表
        编制单位:单位:万元
        项目采购计划金额实际采购金额
        总计采购预算(财政性资金)非财政性资金总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
        合计一般公共预算政府性基金预算其他资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
            2.742.742.742.742.742.742.74
        货物2.742.742.742.742.742.742.74
        工程
        服务