2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网三沙镇人民政府
部门决算说明
按照《
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
三沙镇人民政府部门的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
三沙镇人民政府部门包括3个机关行政处室及8个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称
|
经费性质
|
人员编制数
|
在职人数
|
|
三沙镇人大
|
预算拨款
|
5
|
1
|
|
三沙镇政府
|
预算拨款
|
25
|
20
|
|
三沙镇党委
|
预算拨款
|
11
|
14
|
|
三沙镇文化站
|
预算补助
|
2
|
2
|
|
三沙镇计生
|
预算补助
|
13
|
12
|
|
三沙镇城建中队
|
自收自支
|
5
|
5
|
|
三沙镇村建所
|
预算补助
|
7
|
7
|
|
三沙镇农林水事务
|
预算补助
|
9
|
8
|
|
三沙镇经企站
|
自收自支
|
12
|
14
|
|
三沙镇劳动服务站
|
自收自支
|
6
|
5
|
|
三沙镇环卫所
|
自收自支
|
14
|
16
|
三、部门主要工作总结
(一)发展特色经济,增加群众收入。
一是抓特色经济。二是抓设施农业。三是抓山地农业开发,畲山农业专业合作社新发展。四是抓规上发展
(二)完善基础设施,建设美丽乡村。
大力改善基础设施;加快新农村建设步伐;加快特色村寨建设步伐;不断强化环境保护。
(三)发展社会事业,构建和谐社会。
发展教育、卫生事业;继续开展争创国家级优质服务先进乡镇活动;维护社会安定稳定。
(四)实施民生工程,提高人民幸福指数。
(五)切实转变作风,提升干部能力。
加强干部作风建设;强化基层队伍建设;注重党风廉政建设。
四、2016年决算收支总体情况
2016年三沙镇人民政府部门年初结转和结余0万元,本年收入5367.18万元,本年支出5367.18万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
(一)2016本年收入5367.18万元,比2015年决算数增加1212.21万元,增长29.17%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入5367.18万元,其中政府性基金819万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0亿元。
5. 附属单位上缴收入0亿元。
6. 其他收入0亿元。
(二)2016本年支出5367.18万元,比2015年决算数增加 1212.21万元,增长29.17%,具体情况如下:
1. 基本支出1324.4万元。其中,人员支出636.92万元,公用支出687.55万元。
2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出4548.18万元,比2015年决算数增加564.21万元,增长14.16%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)一般公共服务支出(项级科目)542.37万元,较2015年决算数增加138.6万元,增长34.24%。主要原因是增资及绩效考评等。
(二)国防支出(项级科目)30.1万元,较2015年决算数增加21.9万元,增长267.07%。主要原因是征兵等工作需要。
(三)公共安全支出(项级科目)5万元,较2015年决算数减少12万元,下降70.59%。主要原因是专项列支变化。
(四)文化体育与传媒支出(项级科目)343.33万元,较2015年决算数增加330.39万元,增长2553.25%。主要工资提高及专项列支变化。
(五)社会保障和就业支出(项级科目)6.63万元,较2015年决算数减少193.06万元,下降96.7%。主要原因是工资调整及专项列支变化。
(六)医疗卫生与计划生育支出(项级科目)75.79万元,较2015年决算数减少4.27万元,下降5.33%。主要人员退休变动。
(七)节能环保支出(项级科目)252万元,较2015年决算数增加249.6万元,增长10400%。主要原因是专项列支变化。
(八)城乡社区支出(项级科目)663.41万元,较2015年决算数减少194.97万元,下降22.71%。主要原因是专项列支变化。
(九)农林水支出(项级科目)2063.45万元,较2015年决算数增加73.46万元,增长3.69%。主要原因是专项列支变化。
(十)交通运输支出(项级科目)407万元,较2015年决算数增加34.5万元,增长9.26%。主要原因是专项列支变化。
(十一)资源勘探信息等支出(项级科目)102.3万元,较2015年决算数增加98.3万元,增长2457.5%。主要原因是专项列支变化。
(十二)商业服务业等支出(项级科目)50万元,较2015年决算数增加40万元,增长400%。主要原因是专项列支变化。
(十三)国土海洋气象等支出(项级科目)6.5万元,较2015年决算数减少7.04万元,下降51.99%。主要原因是专项列支变化。
(十四)其他支出(项级科目)0.3万元,较2015年决算数增加0.3万元,增长100%。主要原因是专项列支变化。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出819万元,比2015年决算数增加648万元,增长378.95%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)城乡社区支出(项级科目)736万元,较2015年决算数增加731万元,增长14620%。主要原因是上级补助专项变化。
(二)农林水支出(项级科目)63万元,较2015年决算数增加52万元,增长472.73%。主要原因是上级补助专项变化。
(三)其他支出(项级科目)20万元,较2015年决算数减少135万元,下降87.1%。主要原因是上级补助专项变化。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出19.4万元,同比下降8.66%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组 个,参加其他单位出国团组 个;全年因公出国(境)累计 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长) %,主要是:××××××××。
(二)公务用车购置及运行费10.27万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费10.27万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量8辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降15.12%,主要是:正常运转。
(三)公务接待费9.13万元。主要用于往来公务人员等方面的接待活动,累计接待85批次、接待总人数425。与2015年相比, 公务接待费支出下降(增长)0.11%,主要是:正常公务接待。
八、2016年政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表
附件1
收支决算总表
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网三沙镇人民政府 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按支出功能分类) 决算数
一、财政拨款 5,367.18 一、一般公共服务支出 542.37
其中:政府性基金 819 二、外交支出
二、上级补助收入 三、国防支出 30.1
三、事业收入 四、公共安全支出 5
四、经营收入 五、教育支出
五、附属单位缴款 六、科学技术支出
六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 343.33
八、社会保障和就业支出 6.63
九、医疗卫生与计划生育支出 75.79
十、节能环保支出 252
十一、城乡社区支出 1399.41
十二、农林水支出 2126.45
十三、交通运输支出 407
十四、资源勘探信息等支出 102.3
十五、商业服务业等支出 50
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出 6.5
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出 20.3
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 本年支出合计
用事业基金弥补收支差额 结余分配
年初结转和结余 交纳所得税
基本支出结转 提取职工福利基金
其中:财政拨款结转 转入事业基金
项目支出结转和结余 其他
其中:财政拨款结转和结余 年末结转和结余
经营结余 基本支出结转
其中:财政拨款结转
项目支出结转和结余
其中:财政拨款结转和结余
经营结余
合计 5,367.18 合计 5,367.18
附件2
收入决算表
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网三沙镇人民政府 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计
类 款 项 合计 5367.18 5367.18
附件3
支出决算表
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网三沙镇人民政府 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 合计 5367.18 1324.47 4042.71
附件4
财政拨款收入支出决算总表
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网三沙镇人民政府 金额单位:万元
收 入 支 出
项 目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 4548.18 一、一般公共服务支出 542.37
二、政府性基金预算财政拨款 819 二、外交支出
三、国防支出 30.1
四、公共安全支出 5
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出 343.33
八、社会保障和就业支出 6.63
九、医疗卫生与计划生育支出 75.79
十、节能环保支出 252
十一、城乡社区支出 1399.41
十二、农林水支出 2126.45
十三、交通运输支出 407
十四、资源勘探信息等支出 102.3
十五、商业服务业等支出 50
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出 6.5
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出 20.3
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 5367.18 本年支出合计 5,367.18
年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款 基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余
总计 5367.18 总计 5,367.18附件5
一般公共财政拨款支出决算表
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网三沙镇人民政府 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 4548.18 1324.47 3223.71
201 一般公共服务支出 542.37 473.37 69
203 国防支出 30.1 5.1 25
204 公共安全支出 5 5
207 文化体育与传媒支出 343.33 13.33 330
208 社会保障和就业支出 6.63 6.63
210 医疗卫生与计划生育支出 75.79 75.79
211 节能环保支出 252 252
212 城乡社区支出 663.41 237.41 426
213 农林水支出 2063.45 411.87 1651.58
214 交通运输支出 407 407
215 资源勘探信息等支出 102.3 102.3
216 商业服务业等支出 50 50
220 国土海洋气象等支出 6.5 6.5
229 其他支出 0.3 0.3
附件6
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网三沙镇人民政府 单位:万元
项 目 合 计
"经济分类
科目编码" 科目名称
合 计 4548.18
301 工资福利支出 636.91
302 商品和服务支出 407.21
303 对个人和家庭的补助 280.35
309 基本建设支出
310 其他资本性支出 3223.71
304 对企事业单位的补贴
307 债务利息支出
399 其他支出 附件7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网三沙镇人民政府 单位:万元
项 目 合 计 人员经费 公用经费
"经济分类科目
编码" 科目名称
编码"
合 计 1324.47
301 工资福利支出 636.92
30101 基本工资 237.24
30102 津贴补贴 188.85
30103 奖金 9.18
30104 其他社会保障缴费 38.08
30106 伙食补助费
30107 绩效工资 57.72
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 92.28
30109 职业年金缴费 13.57
30199 其他工资福利支出
302 商品和服务支出 407.2
30201 办公费 223.44
30202 印刷费 1.4
30203 咨询费
30204 手续费
30205 水费 1.92
30206 电费 16.23
30207 邮电费 8.11
30208 取暖费
30209 物业管理费
30211 差旅费 20.75
30212 因公出国(境)费用
30213 维修(护)费 18.88
30214 租赁费
30215 会议费 50.02
30216 培训费 3.9
30217 公务接待费 9.13
30218 专用材料费
30224 被装购置费
30225 专用燃料费
30226 劳务费 37.77
30227 委托业务费
30228 工会经费 5.38
30229 福利费
30231 公务用车运行维护费 10.27
30239 其他交通费用
30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出
303 对个人和家庭的补助 280.35
30301 离休费
30302 退休费
30303 退职(役)费
30304 抚恤金 26.84
30305 生活补助 200.49
30306 救济费
30307 医疗费
30308 助学金
30309 奖励金
30310 生产补贴
30311 住房公积金 53.02
30312 提租补贴
30313 购房补贴
30314 采暖补贴
30315 物业服务补贴
30399 其他对个人和家庭的补助支出
309 基本建设支出
30901 房屋建筑物购建
30902 办公设备购置
30903 专用设备购置
30905 基础设施建设
30906 大型修缮
30907 信息网络及软件购置更新
30908 物资储备
30913 公务用车购置
30919 其他交通工具购置
30999 其他基本建设支出
310 其他资本性支出
31001 房屋建筑物购建
31002 办公设备购置
31003 专用设备购置
31005 基础设施建设
31006 大型修缮
31007 信息网络及软件购置更新
31008 物资储备
31009 土地补偿
31010 安置补助
31011 地上附着物和青苗补偿
31012 拆迁补偿
31013 公务用车购置
31019 其他交通工具购置
31020 产权参股
31099 其他资本性支出
304 对企事业单位的补贴
30401 企业政策性补贴
30402 事业单位补贴
30403 财政贴息
30499 其他对企事业单位的补贴
307 债务利息支出
30701 国内债务付息
30707 国外债务付息
399 其他支出
39906 赠与
39907 贷款转贷
39999 其他支出
附件8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网三沙镇人民政府 2016年度 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
小计
类 款 项 栏次 1 4 7 8 11 12
合计 819.00 819.00 819.00 附件9
部门决算相关信息统计表
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网三沙镇人民政府 金额单位:万元
项 目 统计数 项 目 统计数
一、“三公”经费支出 — 二、机关运行经费 205.27
(一)支出合计 19.4 (一)行政单位 205.27
1.因公出国(境)费 (二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费 三、国有资产占用情况 --
(1)公务用车购置费 (一)车辆数合计(辆)
(2)公务用车运行维护费 10.27 1.部级领导干部用车
3.公务接待费 2.一般公务用车 2
(1)国内接待费 9.13 3.一般执法执勤用车
其中:外事接待费
(2)国(境)外接待费 4.特种专业技术用车 6
(二)相关统计数 -- 5.其他用车
1.因公出国(境)团组数(个) (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)
2.因公出国(境)人次数(人)
3.公务用车购置数(辆)
4.公务用车保有量(辆) 2
5.国内公务接待批次(个) 85
其中:外事接待批次(个)
6.国内公务接待人次(人) 425
其中:外事接待人次(人)
7.国(境)外公务接待批次(个)
8.国(境)外公务接待人次(人)
注:2016年度预算数为“三公:经费年初预算数,统计数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 附件10
政府采购情况表
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网三沙镇人民政府 单位:万元
项目 采购计划金额 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
合 计
货物
工程
服务