2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网沙江镇人民政府
部门决算说明
按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复沙江镇人民政府2016年度部门决算的通知》及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
部门主要职责
沙江镇人民政府的主要职责是:坚持科学发展,落实惠农政策。促进经济发展,增加农民收入。强化公共服务,着力改善民生。加强社会管理,维护农村稳定。推进基层民主,促进农村和谐。深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、又化,社会和党的建设及各项改革:建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。
二、部门预算单位基本情况
沙江镇人民政府包括3个机关行政处室及7个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
党委办 |
全额拨款 |
15 |
22 |
|
政府办 |
全额拨款 |
17 |
9 |
|
人大办 |
全额拨款 |
2 |
1 |
|
文化站 |
全额拨款 |
2 |
2 |
|
劳动站 |
自收自支 |
2 |
1 |
|
计生服务所 |
全额拨款 |
13 |
7 |
|
村建站 |
全额拨款 |
4 |
2 |
|
农业服务中心 |
全额拨款 |
14 |
7 |
|
企业站 |
自收自支 |
4 |
13 |
|
水利站 |
差额拨款 |
1 |
1 |
三、部门主要工作总结
2016年,沙江镇人民政府主要任务是:紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话及对福建、宁德的重要指示精神,坚持“四个全面”战略布局,牢固树立“五大发展”理念,主动对接县委、县政府“一个中心、四大板块”的发展布局和“12345”工作计划,积极融入“六个霞浦”建设,按照“生态型工贸旅游小城镇”的发展目标,努力建设宜居宜业宜游美丽新沙江,确保如期全面建成小康社会。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)坚持精准施策,确保如期脱贫。
(二)突出产业引领,加速经济发展。
(三)坚持项目带动,完善基础设施。
(四)统筹城乡建设,打造宜居沙江。
(五)增进民生福祉,共享发展成果。
四、2016年决算收支总体情况
2016年沙江镇人民政府年初结转和结余16.89万元,本年收入4555.7万元,本年支出4355.7万元,年末结转和结余216.89万元。
(一)2016本年收入4555.7万元,比2015年决算数增加1828.69万元,增长67%,具体情况如下:财政拨款收入4555.7万元,其中政府性基金599.1万元。
(二)2016本年支出4355.7万元,比2015年决算数增加1628.69万元,增长60%,具体情况如下:
1. 基本支出834.8万元。其中,人员支出415.5万元,公用支出419.3万元。
2. 项目支出2921.8万元。五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出4355.7万元,比2015年决算数增加1628.69万元,增长60 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)一般公共服务支出378.7万元,较2015年决算数增加129.71万元,增长52%。
(二)文化体育与传媒支出128万元,较2015年决算数增加102.15万元,增长395%。
(三)节能环保支出143万元,较2015年决算数增加110.4万元,增长338%。
(四)城乡社区支出905.6万元,较2015年决算数增加493.94万元,增长119%。主要原因是城区规划与管理支出增长。
(五)农林水支出2215.4万元,较2015年决算数增加730.82万元,增长49 %。主要原因是农业资源保护修复与利用、水利工程建设、农村综合改革等方面支出增长。
(六)交通运输支出290万元,较2015年决算数增加164万元,增长130%。主要原因是港口设施建设支出增长。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出599.1万元,比2015年决算数增加423.1万元,增长240%。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出9.9万元,同比下降1%。具体情况如下: (一)公务用车购置及运行费3.9万元。其中:公务用车运行费3.9万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降1%。 (二)公务接待费6万元。累计接待265批次、接待总人数550人。与2015年相比, 公务接待费支出下降0.6%,主要是: 严格遵守公务接待相关规定,从严从简公务接待支出。
八、2016年政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 1.收支决算总表
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