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        2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松城街道决算说明

        来源:松城街道办事处 发布时间: 2017-07-30 17:13
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        2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松城街道决算说明

        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复松城街道2016年度部门决算的通知》及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
        一、 部门主要职责
        松城街道的主要职责是:
        (一)坚持科学发展,落实惠农政策。促进经济发展,增加农民收入。
        (二)强化公共服务,着力改善民生。加强社会管理,维护农村稳定。推进基层民主,促进农村和谐。
        (三)深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化,社会和党的建设及各项改革,建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。
        二、部门预算单位基本情况
        松城街道包括3个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:


        单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
        松城人大办 公共预算财政拨款 2 1
        松城党委办 公共预算财政拨款 11 13
        松城政府办 公共预算财政拨款 20 19
        松城计生 公共预算财政拨款 9 6
        松城文化服务中心 公共预算财政拨款 2 1
        松城农业服务中心 公共预算财政拨款 5 4
        松城水利站 (含水技站) 公共预算财政拨款 2 2
        松城企业 服务中心 公共预算财政拨款 18 17

        三、部门主要工作总结
        2016年,松城街道办事处主要任务是:出重点,抓住关键,强化措施,狠抓落实,紧紧围绕县委县政府实施六大工程,建设宜居、宜业、美丽的新霞浦战略部署和构建“生态型工贸旅游海湾城市”的奋斗目标,发扬敢想敢干的精神,打破因循守旧、墨守成规的思维框框,创造条件,迎难而上。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
        (一)把握发展思路,加快推进美丽新松城建设。
        (二)提升农业竞争力,加强农业基础设施建设。
        (三)坚持以人为本,实现各项事业协调发展。
        四、2016年决算收支总体情况
        2016年松城街道办事处年初结转和结余0.14万元,本年收入3158.43万元,本年支出3158.43万元,年末结转和结余0.14万元。
        (一)2016本年收入3158.43万元,比2015年决算数增加1189.64 万元,增长60%,具体情况如下:
        1. 财政拨款收入3158.43万元,其中政府性基金 682.33万元。
        (二)2016本年支出3158.43 万元,比2015年决算数增加 1189.5 万元,增长60%,具体情况如下:
        1. 基本支出962.29 万元。其中,人员支出 665.84万元,公用支出296.45万元。
        2. 项目支出2196.14 万元。
        五、公共财政拨款支出决算情况
        2016年公共财政拨款支出2476.1元,比2015年决算数增加720.17 万元,增长0.41%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
        (一)一般公共服务支出(201)900.65 万元,主要原因是人大事务支出、政府办公厅(室)及相关事务支出、财政事务支出、人口与计划生育事务支出、党委办公厅(室)及相关事务支出、其他一般公共服务支出、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
        (二)文化体育与传媒支出(207)39.53万元,主要原因是群众文化支出和其他文化体育与传媒支出。
        (三)社会保障和就业支出(208)111.13万元,主要原因是退休人员转移社保发放。
        (四)医疗卫生与计划生育支出(210)35.68万元,主要原因是流动人口计划生育管理和服务及其他人口与计划生育事务支出。
        (五)节能环保支出(211)70万元。
        (六)城乡社区支出(212)480.68万元。
        (七)农林水支出(213)663.64万元,主要原因是农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农村综合改革支出。
        (八)资源勘探信息等支出(215)123.10 万元,主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出。
        (九)国土海洋气象等支出(220)18.7万元,
        (十)住房保障支出(221)0.99万元。
        (十一)其他支出(221)32万元。
        六、政府性基金支出决算情况
        2016年度政府性基金支出682.33万元,比2015年决算数增加469 万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):
        (一)社会保障和就业支出(208) 4万元。
        (二)城乡社区支出(212)657.33万元。
        (三)其他支出(229)21万元。
        七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
        2016年“三公”经费公共财政拨款支出10.44万元, 具体情况如下:
        (一)公务用车购置及运行费4.9万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费4.9万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1 辆。
        (二)公务接待费5.54万元。累计接待 99 批次、接待总855人数。

        八、2016年政府采购支出情况
        本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
        九、名词解释
        (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        附件: 1.收支决算总表
        2.收入决算表
        3.支出决算表
        4. 财政拨款收入支出决算总表
        5.公共财政拨款支出决算表
        6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        9.部门决算相关信息统计表
        10. 政府采购情况表