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        2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松城街道办事处部门决算说明

        来源:松城街道办事处 发布时间: 2016-08-30 10:45
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        2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松城街道办事处部门决算说明
         
                按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复松城街道办事处2015年度部门决算的通知、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知(霞 财 预〔2014〕30号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
           一、   部门主要职责
            松城街道办事处的主要职责是:
        (一) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在县委、县政府领导下完成各项任务。 
        (二) 建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展街道工业,以及与居民密切相关的第三产业,指导街道经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
        (三) 负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。
        (四) 开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作,兴办社会福利及残疾人福利事业,社区文化、科普、体育、教育工作。
        (五) 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。   
              (六) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
          (七) 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
          (八) 指导和帮助居民委员会的工作,促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"(自我教育、自我管理、自我服务)作用。
          (九) 向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。
          (十) 承办县政府交办的其他事项。
            二、部门预算单位基本情况
        松城街道办事处部门包括3个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        松城人大办
        公共预算财政拨款
        2
        1
        松城党委办
        公共预算财政拨款
        11
        11
        松城政府办
        公共预算财政拨款
        20
        19
        松城计生
        公共预算财政拨款
        7
        6
        松城文化服务中心
        公共预算财政拨款
        2
        1
        松城农业服务中心
        公共预算财政拨款
        5
        4
        松城水利站 (含水技站)
        公共预算财政拨款
        2
        2
        松城企业 服务中心
        公共预算财政拨款
        18
        17
        三、部门主要工作总结
         2015年,松城街道办事处主要任务是:突出重点,抓住关键,强化措施,狠抓落实,紧紧围绕县委县政府实施六大工程,建设宜居、宜 业、美丽的新霞浦战略部署和构建“生态型工贸旅游海湾城市”的奋斗目标,发扬敢想敢干的精神,打破因循守旧、墨守成规的思维框框,创造条件,迎难而上。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
        (一)把握发展思路,加快推进美丽新松城建设。
        (二)提升农业竞争力,加强农业基础设施建设。
        (三)坚持以人为本,实现各项事业协调发展。
            四、2015年决算收支总体情况
        2015年松城街道办事处年初结转和结余0.28万元,本年收入1968.79万元,本年支出1968.93万元,年末结转和结余  0.14万元。
        (一)2015本年收入1968.79万元,比2014年决算数增加  219.97万元,增长12.58%,具体情况如下:
        财政拨款收入1968.79万元,其中政府性基金213万元。
            (二)2015本年支出1968.93万元,比2014年决算数增加  220.39万元,增长12.6%,具体情况如下:
        1. 基本支出816.35 万元。其中,人员支出676.34万元,公用支出140.01万元。
        2. 项目支出1152.58万元。
        五、公共财政拨款支出决算情况
        2015年公共财政拨款支出1755.93万元,比2014年决算数增加296.39万元,增长20.31 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
        (一)一般公共服务支出334.61 万元,较2014年决算数增加82.18万元,增长33%。主要原因是人大事务支出、政府办公厅(室)及相关事务支出、财政事务支出、人口与计划生育事务支出、党委办公厅(室)及相关事务支出、其他一般公共服务支出。
        (二)公共安全支出34.53 万元,较2014年决算数增加14.53万元,增长72.65 %。主要原因是其他公共安全支出
        (三)文化体育与传媒支出53.73 万元,较2014年决算数增加4.88万元,增长9.99 %。主要原因是群众文化支出和其他文化体育与传媒支出。
        (四)社会保障和就业支出332.88 万元,较2014年决算数增加139.1万元,增长71.78 %。主要原因是老龄事务支出、归口管理的行政单位离退休支出、事业单位离退休支出、其他就业补助支出、流浪乞讨人员救助支出、自然灾害灾后重建补助支出。
        (五)医疗卫生与计划生育支出58.06万元,较2014年决算数减少5.44万元,下降8.57 %。主要原因是流动人口计划生育管理和服务及其他人口与计划生育事务支出。
        (六)节能环保支出6.2万元
        (七)城乡社区支出17万元,较2014年决算数减少141.27万元,下降89 %。主要原因是其他城乡社区事务支出、城乡社区规划与管理支出、其他城乡社区公共设施支出。
        (八)农林水支出846.01万元,较2014年决算数增加495.96万元,增长141 %。主要原因是农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农村综合改革支出。
        (九)资源勘探信息等支出12.91万元,较2014年决算数增加1.25万元,增长10.7 %。主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出。
        (十)国土海洋气象等支出7万元,较2014年决算数减少13万元,下降65 %。主要原因是地质灾害防治支出。
        (十一)住房保障支出53万元。
        六、政府性基金支出决算情况
        2015年度政府性基金支出213万元,比2014年决算数减少76 万元,下降26 %。
        七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
        2015年“三公”经费公共财政拨款支出14.99万元,具体情况如下:
        (一)公务用车购置及运行费6.66万元。其中:公务用车运行费6.66万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。  
        (二)公务接待费8.33万元。累计接待102批次、接待总人数909人。与2014年相比, 公务接待费支出下降8.56%。
        附件: 1.收支决算总表
               2.收入决算表
        3.支出决算表
        4. 财政拨款收入支出决算总表
        5.一般公共预算财政拨款支出决算表
        6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        8.政府性基金预算支出决算表
        9.部门决算相关信息统计表
        10.政府采购情况表
         
        附件1            
                    
        收支决算总表
                    
        编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松城街道办事处    2015年度        单位:万元
        收入    支出
        项目    决算数    项目(按经济分类)    决算数
        一、财政拨款    1,968.79    一、一般公共服务支出    334.61 
        其中:政府性基金    213.00    二、外交支出    0.00
        二、上级补助收入    0.00    三、国防支出    0.00
        三、事业收入    0.00    四、公共安全支出    34.53 
        四、经营收入    0.00    五、教育支出    0.00
        五、附属单位缴款    0.00    六、科学技术支出    0.00
        六、其他收入    0.00    七、文化体育与传媒支出    53.73 
                 八、社会保障和就业支出    332.88 
                 九、医疗卫生与计划生育支出    58.06 
                 十、节能环保支出    6.20 
                 十一、城乡社区支出    17.00 
                 十二、农林水支出    846.01 
                 十三、交通运输支出    0.00
                 十四、资源勘探信息等支出    12.91 
                 十五、商业服务业等支出    0
                 十六、金融支出    0
                 十七、援助其他地区支出    0
                 十八、国土海洋气象等支出    7.00 
                 十九、住房保障支出    53.00 
                 二十、粮油物资储备支出    0
                 二十一、其他支出    213.00 
                 二十二、债务还本支出    0
                 二十三、债务付息支出    0
        本年收入合计    1,968.79    本年支出合计    1,968.93
            用事业基金弥补收支差额    0.00        结余分配    0.00
            年初结转和结余    0.28          交纳所得税    0.00
              基本支出结转    0.28          提取职工福利基金    0.00
                其中:财政拨款结转    0.28          转入事业基金    0.00
              项目支出结转和结余    0.00          其他    0.00
                其中:财政拨款结转和结余    0.00        年末结转和结余    0.14
              经营结余    0.00          基本支出结转    0.14
                         其中:财政拨款结转    0.14
                       项目支出结转和结余    0.00
                         其中:财政拨款结转和结余    0.00
                       经营结余    0.00
        合计    1,969.07    合计    1,969.07


        附件2                                
        收入决算表
                                                
        编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松城街道办事处            2015年度                金额单位:万元
        项目    本年收入合计    财政拨款收入    上级补助收入    事业收入    经营收入    附属单位上缴收入    其他收入
        支出功能分类科目编码    科目名称                            
                                        
                                        
                      合计    1,968.79    1,968.79                         
        2010101    行政运行    10.49    10.49                         
        2010301    行政运行    127.32    127.32                         
        2010399    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出    79.75    79.75                         
        2010699    其他财政事务支出    15.50    15.50                         
        2012302    一般行政管理事务    3.00    3.00                         
        2013101    行政运行    78.40    78.40                         
        2019999    其他一般公共服务支出    20.00    20.00                         
        2040602    一般行政管理事务    20.00    20.00                         
        2049901    其他公共安全支出    14.53    14.53                         
        2070109    群众文化    8.73    8.73                         
        2070199    其他文化支出    15.00    15.00                         
        2079999    其他文化体育与传媒支出    30.00    30.00                         
        2080199    其他人力资源和社会保障管理事务支出    11.71    11.71                         
        2080299    其他民政管理事务支出    5.00    5.00                         
        2080501    归口管理的行政单位离退休    179.62    179.62                         
        2080502    事业单位离退休    0.30    0.30                         
        2080799    其他就业补助支出    16.26    16.26                         
        2081099    其他社会福利支出    95.00    95.00                         
        2081503    自然灾害灾后重建补助    5.00    5.00                         
        2089901    其他社会保障和就业支出    20.00    20.00                         
        2100717    计划生育服务    58.06    58.06                         
        2110402    农村环境保护    6.20    6.20                         
        2120899    其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出    2.00    2.00                         
        2121203    土地整理支出    5.00    5.00                         
        2121301    城市公共设施    2.00    2.00                         
        2121399    其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出    8.00    8.00                         
        2130104    事业运行    37.19    37.19                         
        2130106    科技转化与推广服务    1.00    1.00                         
        2130119    防灾救灾    44.00    44.00                         
        2130126    农村公益事业    20.00    20.00                         
        2130142    农村道路建设    10.00    10.00                         
        2130199    其他农业支出    23.00    23.00                         
        2130209    森林生态效益补偿    12.93    12.93                         
        2130305    水利工程建设    35.00    35.00                         
        2130306    水利工程运行与维护    12.00    12.00                         
        2130314    防汛    28.00    28.00                         
        2130316    农田水利    47.00    47.00                         
        2130317    水利技术推广    14.87    14.87                         
        2130331    水资源费安排的支出    26.00    26.00                         
        2130504    农村基础设施建设    30.00    30.00                         
        2130505    生产发展    10.00    10.00                         
        2130506    社会发展    10.00    10.00                         
        2130701    对村级一事一议的补助    191.39    191.39                         
        2130705    对村民委员会和村党支部的补助    258.63    258.63                         
        2136999    其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出    15.00    15.00                         
        2139999    其他农林水支出    20.00    20.00                         
        2150899    其他支持中小企业发展和管理支出    12.91    12.91                         
        2200111    地质灾害防治    7.00    7.00                         
        2210199    其他保障性安居工程支出    53.00    53.00                         
        2290400    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    16.00    16.00                         
        2296002    用于社会福利的彩票公益金支出    75.00    75.00                         
        2296010    用于文化事业的彩票公益金支出    90.00    90.00                         
        2299901    其他支出    32.00    32.00                         
        附件3                            
        支出决算表
                                            
        编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松城街道办事处        2015年度                金额单位:万元
        项目    本年支出合计    基本支出    项目支出    上缴上级支出    经营支出    对附属单位补助支出
        支出功能分类科目编码    科目名称                        
                                    
                                    
                      合计    1,968.93    816.35    1,152.58               
        2010101    行政运行    10.49    10.49                    
        2010301    行政运行    127.32    127.32                    
        2010399    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出    79.9    33.58    46.32               
        2010699    其他财政事务支出    15.5         15.5               
        2012302    一般行政管理事务    3         3               
        2013101    行政运行    78.4    78.4                    
        2019999    其他一般公共服务支出    20         20               
        2040602    一般行政管理事务    20         20               
        2049901    其他公共安全支出    14.53    14.53                    
        2070109    群众文化    8.73    8.73                    
        2070199    其他文化支出    15         15               
        2079999    其他文化体育与传媒支出    30         30               
        2080199    其他人力资源和社会保障管理事务支出    11.71    11.71                    
        2080299    其他民政管理事务支出    5         5               
        2080501    归口管理的行政单位离退休    179.62    178.75    0.87               
        2080502    事业单位离退休    0.3    0.3                    
        2080799    其他就业补助支出    16.26         16.26               
        2081099    其他社会福利支出    95         95               
        2081503    自然灾害灾后重建补助    5         5               
        2089901    其他社会保障和就业支出    20         20               
        2100717    计划生育服务    58.06    58.06                    
        2110402    农村环境保护    6.2         6.2               
        2120899    其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出    2         2               
        2121203    土地整理支出    5         5               
        2121301    城市公共设施    2         2               
        2121399    其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出    8         8               
        2130104    事业运行    37.19    37.19                    
        2130106    科技转化与推广服务    1         1               
        2130119    防灾救灾    44         44               
        2130126    农村公益事业    20         20               
        2130142    农村道路建设    10         10               
        2130199    其他农业支出    23         23               
        2130209    森林生态效益补偿    12.93         12.93               
        2130305    水利工程建设    35         35               
        2130306    水利工程运行与维护    12         12               
        2130314    防汛    28         28               
        2130316    农田水利    47         47               
        2130317    水利技术推广    14.87    14.87                    
        2130331    水资源费安排的支出    26         26               
        2130504    农村基础设施建设    30         30               
        2130505    生产发展    10         10               
        2130506    社会发展    10         10               
        2130701    对村级一事一议的补助    191.39         191.39               
        2130705    对村民委员会和村党支部的补助    258.63    229.52    29.1               
        2136999    其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出    15         15               
        2139999    其他农林水支出    20         20               
        2150899    其他支持中小企业发展和管理支出    12.91    12.91                    
        2200111    地质灾害防治    7         7               
        2210199    其他保障性安居工程支出    53         53               
        2290400    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    16         16               
        2296002    用于社会福利的彩票公益金支出    75         75               
        2296010    用于文化事业的彩票公益金支出    90         90               
        2299901    其他支出    32         32               

        附件4            
        财政拨款收入支出决算总表
                    
        编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松城街道办事处    2015年度    金额单位:万元
        收     入    支     出
        项    目    决算数    项目(按功能分类)    决算数
                    
        一、一般公共预算财政拨款    1,755.79    一、一般公共服务支出    334.61
        二、政府性基金预算财政拨款    213.00    二、外交支出    0
                 三、国防支出    0.00
                 四、公共安全支出    34.53
                 五、教育支出    0.00
                 六、科学技术支出    0.00
                 七、文化体育与传媒支出    53.73
                 八、社会保障和就业支出    332.88
                 九、医疗卫生与计划生育支出    58.06
                 十、节能环保支出    6.20
                 十一、城乡社区支出    17.00
                 十二、农林水支出    846.01
                 十三、交通运输支出    0.00
                 十四、资源勘探信息等支出    12.91
                 十五、商业服务业等支出    0.00
                 十六、金融支出    0
                 十七、援助其他地区支出    0
                 十八、国土海洋气象等支出    7.00
                 十九、住房保障支出    53.00
                 二十、粮油物资储备支出    0.00
                 二十一、其他支出    213.00
                 二十二、债务还本支出    0
                 二十三、债务付息支出    0
        本年收入合计    1,968.79    本年支出合计    1,968.93
                       
        年初财政拨款结转和结余    0.28    年末财政拨款结转和结余    0.14
        一、一般公共预算财政拨款    0.28        基本支出结转    0.14
        二、政府性基金预算财政拨款    0.00        项目支出结转和结余    0.00
                       
        总计    1,969.07    总计    1,969.07
        附件5                
                         
        一般公共财政拨款支出决算表
        编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松城街道办事处                          2015年度    单位:万元
        科目编码    科目名称    本年支出合计    基本支出    项目支出 
        类 款 项  合计    1,755.93    816.35    939.58 
        2010101    行政运行    10.49    10.49     
        2010301    行政运行    127.32    127.32     
        2010399    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出    79.9    33.58    46.32
        2010699    其他财政事务支出    15.5         15.5
        2012302    一般行政管理事务    3         3
        2013101    行政运行    78.4    78.4     
        2019999    其他一般公共服务支出    20         20
        2040602    一般行政管理事务    20         20
        2049901    其他公共安全支出    14.53    14.53     
        2070109    群众文化    8.73    8.73     
        2070199    其他文化支出    15         15
        2079999    其他文化体育与传媒支出    30         30
        2080199    其他人力资源和社会保障管理事务支出    11.71    11.71     
        2080299    其他民政管理事务支出    5         5
        2080501    归口管理的行政单位离退休    179.62    178.75    0.87
        2080502    事业单位离退休    0.3    0.3     
        2080799    其他就业补助支出    16.26         16.26
        2081099    其他社会福利支出    95         95
        2081503    自然灾害灾后重建补助    5         5
        2089901    其他社会保障和就业支出    20         20
        2100717    计划生育服务    58.06    58.06     
        2110402    农村环境保护    6.2         6.2
        2130104    事业运行    37.19    37.19     
        2130106    科技转化与推广服务    1         1
        2130119    防灾救灾    44         44
        2130126    农村公益事业    20         20
        2130142    农村道路建设    10         10
        2130199    其他农业支出    23         23
        2130209    森林生态效益补偿    12.93         12.93
        2130305    水利工程建设    35         35
        2130306    水利工程运行与维护    12         12
        2130314    防汛    28         28
        2130316    农田水利    47         47
        2130317    水利技术推广    14.87    14.87     
        2130331    水资源费安排的支出    26         26
        2130504    农村基础设施建设    30         30
        2130505    生产发展    10         10
        2130506    社会发展    10         10
        2130701    对村级一事一议的补助    191.39         191.39
        2130705    对村民委员会和村党支部的补助    258.63    229.52    29.1
        2139999    其他农林水支出    20         20
        2150899    其他支持中小企业发展和管理支出    12.91    12.91     
        2200111    地质灾害防治    7         7
        2210199    其他保障性安居工程支出    53         53
        2299901    其他支出    32         32


        附件6        
        一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松城街道办事处        2015年度             单位:万元
        项    目    合     计 
        经济分类科目
        编码    科目名称    
                
        合         计    1,755.93
        301    工资福利支出    305
        302    商品和服务支出    989
        303    对个人和家庭的补助    371
        309    基本建设支出    0
        310    其他资本性支出    90
        304    对企事业单位的补贴    0
        307    债务利息支出    0
        399    其他支出    0


        附件7        
        一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松城街道办事处        2015年度              单位:万元
        项    目    合     计 
        经济分类科目
        编码    科目名称    
                
        合         计    816.35
        301    工资福利支出    304.86
        30101      基本工资    134.41
        30102      津贴补贴    112.24
        30103      奖金    3.30
        30104      社会保障缴费    37.46
        30106      伙食补助费    0.00
        30107      绩效工资    17.44
        30199      其他工资福利支出    0.00
        302    商品和服务支出    140.02
        30201      办公费    66.15
        30202      印刷费    0.00
        30203      咨询费    0.00
        30204      手续费    0.00
        30205      水费    0.00
        30206      电费    8.02
        30207      邮电费    4.76
        30208      取暖费    0.00
        30209      物业管理费    0.00
        30211      差旅费    3.45
        30212      因公出国(境)费用     0.00
        30213      维修(护)费    39.65
        30214      租赁费    0.00
        30215      会议费    1.68
        30216      培训费    0.00
        30217      公务接待费    8.33
        30218      专用材料费    0.00
        30224      被装购置费    0.00
        30225      专用燃料费    0.00
        30226      劳务费    0.00
        30227      委托业务费    0.00
        30228      工会经费    1.32
        30229      福利费    0.00
        30231      公务用车运行维护费    6.66
        30239      其他交通费用    0.00
        30240      税金及附加费用    0.00
        30299      其他商品和服务支出    0.00
        303    对个人和家庭的补助    371.48
        30301      离休费    0.00
        30302      退休费    71.46
        30303      退职(役)费    0.00
        30304      抚恤金    0.00
        30305      生活补助    272.33
        30306      救济费    0.00
        30307      医疗费    0.00
        30308      助学金    0.00
        30309      奖励金    0.00
        30310      生产补贴    0.00
        30311      住房公积金    27.69
        30312      提租补贴    0.00
        30313      购房补贴    0.00
        30399      其他对个人和家庭的补助支出    0.00
        310    其他资本性支出    0.00
        31001      房屋建筑物购建    0.00
        31002      办公设备购置    0.00
        31003      专用设备购置    0.00
        31005      基础设施建设    0.00
        31006      大型修缮    0.00
        31007      信息网络及软件购置更新    0.00
        31008      物资储备    0.00
        31009      土地补偿    0.00
        31010      安置补助    0.00
        31011      地上附着物和青苗补偿    0.00
        31012      拆迁补偿    0.00
        31013      公务用车购置    0.00
        31019      其他交通工具购置    0.00
        31099      其他资本性支出    0.00
        304    对企事业单位的补贴    0.00
        30401      企业政策性补贴    0.00
        30402      事业单位补贴    0.00
        30403      财政贴息    0.00
        30499      其他对企事业单位的补贴    0.00
        307    债务利息支出    0.00
        30701      国内债务付息    0.00
        30707      国外债务付息    0.00
        399    其他支出    0.00
        39906      赠予    0.00

        附件8                
                        
        政府性基金支出决算表
        编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松城街道办事处    2015年度        单位:万元
        科目编码    科目名称    本年支出合计    基本支出    项目支出
        类 款 项    合计    213         213
        2120899    其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出    2         2
        2121203    土地整理支出    5         5
        2121301    城市公共设施    2         2
        2121399    其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出    8         8
        2136999    其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出    15         15
        2290400    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    16         16
        2296002    用于社会福利的彩票公益金支出    75         75
        2296010    用于文化事业的彩票公益金支出    90         90


        附件10                            
        政府采购情况表
        编制单位:                2015年度        金额单位:万元
        项目    行次    采购预算    采购金额
                总计    财政性资金    其他资金    总计    财政性资金    其他资金
        合      计    1                              
        货物    2                              
        工程    3                              
        服务    4