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        2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海岛乡政府决算说明

        来源:海岛乡政府 发布时间: 2016-08-29 15:45
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        2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海岛乡政府决算说明
        (公开范本)
        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复        2015年度部门决算的通知》(霞财×决〔2016×× 号)及365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知(霞财预〔2014〕30号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
        一、 部门主要职责
        海岛乡人民政府的主要职责是:促进全乡经济及各项社会事业稳步发展。
        二、部门预算单位基本情况
        海岛乡人民政府部门包括3个机关行政科室及7个下属单位,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        乡党委办
        全额
        11
        12
        乡政府办
        全额
        16
        9
        乡人大
        全额
        2
        1
        乡计生办
        补助
        5
        2
        文化站
        补助
        2
        2
        村建所
        补助
        2
        1
        农业服务中心
        补助
        7
        8
        企业站
        自收自支
        8
        8
         
         
         
         
        三、部门主要工作总结
        2015年,海岛乡人民政府部门主要任务是:紧紧围绕构建“生态型工贸旅游海湾城市”的发展定位和“一个中心、四大板块”的发展布局,坚持“以海为主、以工为先、以业富民、以项目为抓手、提速发展、全面进步”的发展思路,稳中求进、好中求快,全面开展“五个年”活动,着力实施“12345”计划,结合实际,加快建设“渔旅融合美丽海岛”。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
        (一)稳定完善发展海洋经济布局,做优海洋经济文章。
        (二)加快推进项目、基础建设进程,打好项目、基础建设战役。
        (三)持续开展环境卫生综合整治,加速生态环境建设。
            (四)深入开展各项社会事业建设,切实保障、改善民生。
        四、2015年决算收支总体情况
        2015年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海岛乡政府年初结转和结余2万元,本年收入1305.38万元,本年支出 1305.38万元,事业基金弥补收支差额  0万元,结余分配  0万元,年末结转和结余  2万元。
        (一)2015本年收入1751.11万元,比2014年决算数增加699.02万元,增39.92具体情况如下:
        1. 财政拨款收入1305.38万元,其中政府性基金73万元。
        2. 事业收入 0万元。
        3. 经营收入 0万元。
        4. 上级补助收入 0元。
        5. 附属单位上缴收入 0元。
        6. 其他收入  445.73  元。
        (二)2015本年支出1751.11  万元,比2014年决算数增加699.02万元,增长39.92具体情况如下:
        1. 基本支出 596.53 万元。其中,人员支出337.24万元,公用支出259.29万元。
        2. 项目支出1154.58  万元。
        3. 上缴上级支出 0 万元。
        4. 经营支出 0 万元。
        5. 对附属单位补助支出 0万元。
        五、公共财政拨款支出决算情况
        2015年公共财政拨款支出 1232.38万元,比2014年决算数增加585.78万元,增长47.53 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
        (一)一般公共服务217.61万元。主要用于人大政府机关党务部门运转支出。
        (二)文化体育与传媒10.01万元。主要用于群众文化支出。
        (三)公共安全支出1.8 万元
         (四)教育支出50万元。
        (五)社会保障和就业支出53.33万元。
        (六)医疗卫生与计划生育支出4.46万元。
        (七)节能环保支出11万元。
        (八)城乡社区支出172.01万元。
        (九)农林水支出518.76万元。
        (十)交通运输支出100万元。
        (十一)资源勘探信息等支出14.11万元。
        (十二)商业服务业等支出10万元。
        (十三)国土海洋气象等支出122.3万元。
        (十四)其他支出20万元。
        六、政府性基金支出决算情况
        2015年度政府性基金支出 73万元
        (一)其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出20 万元
        (二)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出30 万元.
        (三)用于社会福利的彩票公益金支出20万元
        (四)地方重大水利工程建设3万元。
        七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
        2015年“三公”经费公共财政拨款支出29万元,年相比支出下降14.3%,主要原因是:执行中央八项规定及公车管理规定。
          (一)因公出国(境)经费
          2015算安排0万元。
        (二)公务接待费
          2015算安排6.06万元。主要用于上级各个部门及项目招商引资等方面的接待活动。年相比支出下降 0%,主要原因是:接待已达基数极限。
        (三)公务用车购置及运行费
           2015算安排8.28万元,其中:公务用车运行费8.28万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。
         
        附件: 1.收支决算总表
               2.收入决算表
        3.支出决算表
        4. 财政拨款收入支出决算总表
        5.一般公共预算财政拨款支出决算表
        6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
               8.政府性基金预算支出决算表
        9.部门决算相关信息统计表
        10.政府采购情况表