|
单位名称
|
经费性质
|
人员编制数
|
在职人数
|
|
乡人大
|
财政拨款
|
1
|
1
|
|
乡党委
|
财政拨款
|
17
|
17
|
|
乡政府
|
财政拨款
|
8
|
9
|
|
计生服务中心
|
财政拨款
|
6
|
5
|
|
文化服务中心
|
财政拨款
|
2
|
2
|
|
农业服务中心
|
财政拨款
|
7
|
5
|
|
村建规划中心
|
财政拨款
|
3
|
3
|
|
企业服务中心
|
财政拨款、自收自支
|
9
|
9
|
八、2016年政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元
附件1
收支决算总表
编制单位: 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按支出功能分类) 决算数
一、财政拨款 3,719.55 一、一般公共服务支出 269.02
其中:政府性基金 1,052.00 二、外交支出
二、上级补助收入 三、国防支出
三、事业收入 四、公共安全支出
四、经营收入 五、教育支出
五、附属单位缴款 六、科学技术支出
六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 39.77
八、社会保障和就业支出 73.14
九、医疗卫生与计划生育支出 75.77
十、节能环保支出 146.60
十一、城乡社区支出 1115.73
十二、农林水支出 1505.74
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出 64.28
十五、商业服务业等支出 145.00
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出 46.00
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出 238.50
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 本年支出合计
用事业基金弥补收支差额 结余分配
年初结转和结余 交纳所得税
基本支出结转 提取职工福利基金
其中:财政拨款结转 转入事业基金
项目支出结转和结余 其他
其中:财政拨款结转和结余 年末结转和结余
经营结余 基本支出结转
其中:财政拨款结转
项目支出结转和结余
其中:财政拨款结转和结余
经营结余
合计 3719.55 合计 3719.55
附件2
收入决算表
编制单位: 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 合计 3719.55 3719.55
2010101 行政运行 9.61 9.61
2010301 行政运行 88.63 88.63
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 34.39 34.39
2010499 其他发展与改革事务支出 10.00 10.00
2010602 一般行政管理事务 6.00 6.00
2012302 一般行政管理事务 3.00 3.00
2013101 行政运行 117.38 117.38
2070109 群众文化 11.77 11.77
2079999 其他文化体育与传媒支出 28.00 28.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 6.60 6.60
2080501 归口管理的行政单位离退休 14.12 14.12
2080701 就业创业服务补贴 4.40 4.40
2080799 其他就业补助支出 0.66 0.66
2081099 其他社会福利支出 15.00 15.00
2081199 其他残疾人事业支出 0.36 0.36
2081503 自然灾害灾后重建补助 25.00 25.00
2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 7.00 7.00
2100717 计划生育服务 35.77 35.77
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 40.00 40.00
2110307 排污费安排的支出 67.00 67.00
2110402 农村环境保护 79.60 79.60
2120104 城管执法 5.25 5.25
2120199 其他城乡社区管理事务支出 17.48 17.48
2120201 城乡社区规划与管理 163.00 163.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 710.00 710.00
2121203 土地整理支出 218.00 218.00
2121302 城市环境卫生 2.00 2.00
2130104 事业运行 30.98 30.98
2130119 防灾救灾 56.00 56.00
2130122 农业生产支持补贴 1.03 1.03
2130142 农村道路建设 1.00 1.00
2130199 其他农业支出 218.50 218.50
2130209 森林生态效益补偿 62.92 62.92
2130299 其他林业支出 3.50 3.50
2130306 水利工程运行与维护 54.00 54.00
2130310 水土保持 8.00 8.00
2130314 防汛 6.00 6.00
2130316 农田水利 60.00 60.00
2130317 水利技术推广 15.69 15.69
2130319 江河湖库水系综合整治 100.00 100.00
2130331 水资源费安排的支出 15.00 15.00
2130335 农村人畜饮水 50.00 50.00
2130504 农村基础设施建设 87.00 87.00
2130505 生产发展 51.50 51.50
2130506 社会发展 10.00 10.00
2130599 其他扶贫支出 73.00 73.00
2130701 对村级一事一议的补助 135.33 135.33
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 300.83 300.83
2130707 农村综合改革示范试点补助 11.00 11.00
2130799 其他农村综合改革支出 19.96 19.96
2130899 其他普惠金融发展支出 2.00 2.00
2136903 地方重大水利工程建设 8.00 8.00
2136999 其他重大水利工程建设基金支出 60.00 60.00
2139999 其他农林水支出 64.51 64.51
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 64.28 64.28
2160599 其他旅游业管理与服务支出 115.00 115.00
2160699 其他涉外发展服务支出 30.00 30.00
2200111 地质灾害防治 46.00 46.00
2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 17.00 17.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 30.00 30.00
2299901 其他支出 191.50 191.50
附件3
支出决算表
编制单位: 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 合计 3719.55 698.30 3021.25
2010101 行政运行 9.61 9.61
2010301 行政运行 88.63 88.63
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 34.39 34.39
2010499 其他发展与改革事务支出 10.00 10.00
2010602 一般行政管理事务 6.00 6.00
2012302 一般行政管理事务 3.00 3.00
2013101 行政运行 117.38 117.38
2070109 群众文化 11.77 11.77
2079999 其他文化体育与传媒支出 28.00 28.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 6.60 6.60
2080501 归口管理的行政单位离退休 14.12 14.12
2080701 就业创业服务补贴 4.40 4.40
2080799 其他就业补助支出 0.66 0.66
2081099 其他社会福利支出 15.00 15.00
2081199 其他残疾人事业支出 0.36 0.36
2081503 自然灾害灾后重建补助 25.00 25.00
2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 7.00 7.00
2100717 计划生育服务 35.77 35.77
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 40.00 40.00
2110307 排污费安排的支出 67.00 67.00
2110402 农村环境保护 79.60 79.60
2120104 城管执法 5.25 5.25
2120199 其他城乡社区管理事务支出 17.48 17.48
2120201 城乡社区规划与管理 163.00 163.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 710.00 710.00
2121203 土地整理支出 218.00 218.00
2121302 城市环境卫生 2.00 2.00
2130104 事业运行 30.97 30.97
2130119 防灾救灾 56.00 56.00
2130122 农业生产支持补贴 1.03 1.03
2130142 农村道路建设 1.00 1.00
2130199 其他农业支出 218.50 218.50
2130209 森林生态效益补偿 62.92 62.92
2130299 其他林业支出 3.50 3.50
2130306 水利工程运行与维护 54.00 54.00
2130310 水土保持 8.00 8.00
2130314 防汛 6.00 6.00
2130316 农田水利 60.00 60.00
2130317 水利技术推广 15.69 15.69
2130319 江河湖库水系综合整治 100.00 100.00
2130331 水资源费安排的支出 15.00 15.00
2130335 农村人畜饮水 50.00 50.00
2130504 农村基础设施建设 87.00 87.00
2130505 生产发展 51.50 51.50
2130506 社会发展 10.00 10.00
2130599 其他扶贫支出 73.00 73.00
2130701 对村级一事一议的补助 135.33 135.33
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 300.83 257.14 43.69
2130707 农村综合改革示范试点补助 11.00 11.00
2130799 其他农村综合改革支出 19.96 19.96
2130899 其他普惠金融发展支出 2.00 2.00
2136903 地方重大水利工程建设 8.00 8.00
2136999 其他重大水利工程建设基金支出 60.00 60.00
2139999 其他农林水支出 64.51 64.51
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 64.28 52.28 12.00
2160599 其他旅游业管理与服务支出 115.00 115.00
2160699 其他涉外发展服务支出 30.00 30.00
2200111 地质灾害防治 46.00 46.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 17.00 17.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 30.00 30.00
2299901 其他支出 191.50 191.50
附件4
财政拨款收入支出决算总表
编制单位: 金额单位:万元
收 入 支 出
项 目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 2667.55 一、一般公共服务支出 269.02
二、政府性基金预算财政拨款 1052.00 二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出 39.77
八、社会保障和就业支出 73.14
九、医疗卫生与计划生育支出 75.77
十、节能环保支出 146.60
十一、城乡社区支出 1115.73
十二、农林水支出 1505.73
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出 64.28
十五、商业服务业等支出 145.00
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出 46.00
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出 238.50
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 3719.55 本年支出合计 3719.55
年初财政拨款结转和结余 2.7 年末财政拨款结转和结余 2.70
一、一般公共预算财政拨款 基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款 2.7 项目支出结转和结余 2.70
总计 3722.25 总计 3722.25
附件5
一般公共财政拨款支出决算表
编制单位: 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 2667.55 698.30 1969.25
2010101 行政运行 9.61 9.61
2010301 行政运行 88.63 88.63
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 34.39 34.39
2010499 其他发展与改革事务支出 10.00 10.00
2010602 一般行政管理事务 6.00 6.00
2012302 一般行政管理事务 3.00 3.00
2013101 行政运行 117.38 117.38
2070109 群众文化 11.77 11.77
2079999 其他文化体育与传媒支出 28.00 28.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 6.60 6.60
2080501 归口管理的行政单位离退休 14.12 14.12
2080701 就业创业服务补贴 4.40 4.40
2080799 其他就业补助支出 0.66 0.66
2081099 其他社会福利支出 15.00 15.00
2081199 其他残疾人事业支出 0.36 0.36 0.00
2081503 自然灾害灾后重建补助 25.00 25.00
2100717 计划生育服务 35.77 35.77
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 40.00 40.00
2110307 排污费安排的支出 67.00 67.00
2110402 农村环境保护 79.60 79.60
2120104 城管执法 5.25 5.25
2120199 其他城乡社区管理事务支出 17.48 17.48
2120201 城乡社区规划与管理 163.00 163.00
2130104 事业运行 30.97 30.97
2130119 防灾救灾 56.00 56.00
2130122 农业生产支持补贴 1.03 1.03
2130142 农村道路建设 1.00 1.00
2130199 其他农业支出 218.50 218.50
2130209 森林生态效益补偿 62.92 62.92
2130299 其他林业支出 3.50 3.50
2130306 水利工程运行与维护 54.00 54.00
2130310 水土保持 8.00 8.00
2130314 防汛 6.00 6.00
2130316 农田水利 60.00 60.00
2130317 水利技术推广 15.69 15.69
2130319 江河湖库水系综合整治 100.00 100.00
2130331 水资源费安排的支出 15.00 15.00
2130335 农村人畜饮水 50.00 50.00
2130504 农村基础设施建设 87.00 87.00
2130505 生产发展 51.50 51.50
2130506 社会发展 10.00 10.00
2130599 其他扶贫支出 73.00 73.00
2130701 对村级一事一议的补助 135.33 135.33
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 300.83 257.14 43.69
2130707 农村综合改革示范试点补助 11.00 11.00
2130799 其他农村综合改革支出 19.96 19.96
2130899 其他普惠金融发展支出 2.00 2.00
2139999 其他农林水支出 64.51 64.51
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 64.28 52.28 12.00
2160599 其他旅游业管理与服务支出 115.00 115.00
2160699 其他涉外发展服务支出 30.00 30.00
2200111 地质灾害防治 46.00 46.00
2299901 其他支出 191.5 191.5
附件6
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位: 单位:万元
项 目 合 计
经济分类
科目编码 科目名称
合 计 3719.55
301 工资福利支出 352.62
302 商品和服务支出 3,163.28
303 对个人和家庭的补助 203.65
309 基本建设支出
310 其他资本性支出
304 对企事业单位的补贴
307 债务利息支出
399 其他支出
附件7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位: 单位:万元
项 目 合 计 人员经费 公用经费
经济分类科目 编码 科目名称
合 计 698.3 556.27 142.03
301 工资福利支出 352.63 352.62
30101 基本工资 134.96 134.96
30102 津贴补贴 109.4 109.4
30103 奖金 6.2 6.2
30104 其他社会保障缴费 22.9 22.9
30106 伙食补助费
30107 绩效工资 23.47 23.47
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.57 53.57
30109 职业年金缴费 2.12 2.12
30199 其他工资福利支出
302 商品和服务支出 142.03 142.03
30201 办公费 112.64 112.64
30202 印刷费 1.11 1.11
30203 咨询费
30204 手续费
30205 水费
30206 电费 3.44 3.44
30207 邮电费 0.72 0.72
30208 取暖费
30209 物业管理费
30211 差旅费 1.97 1.97
30212 因公出国(境)费用
30213 维修(护)费 4.33 4.33
30214 租赁费
30215 会议费 4.47 4.47
30216 培训费 1.74 1.74
30217 公务接待费 3.88 3.88
30218 专用材料费
30224 被装购置费
30225 专用燃料费
30226 劳务费
30227 委托业务费
30228 工会经费
30229 福利费
30231 公务用车运行维护费 7.74
30239 其他交通费用
30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出
303 对个人和家庭的补助 203.65 203.65
30301 离休费
30302 退休费
30303 退职(役)费
30304 抚恤金
30305 生活补助 171.51 171.51
30306 救济费
30307 医疗费
30308 助学金
30309 奖励金
30310 生产补贴
30311 住房公积金 32.14 32.14
30312 提租补贴
30313 购房补贴
30314 采暖补贴
30315 物业服务补贴
30399 其他对个人和家庭的补助支出
309 基本建设支出
30901 房屋建筑物购建
30902 办公设备购置
30903 专用设备购置
30905 基础设施建设
30906 大型修缮
30907 信息网络及软件购置更新
30908 物资储备
30913 公务用车购置
30919 其他交通工具购置
30999 其他基本建设支出
310 其他资本性支出
31001 房屋建筑物购建
31002 办公设备购置
31003 专用设备购置
31005 基础设施建设
31006 大型修缮
31007 信息网络及软件购置更新
31008 物资储备
31009 土地补偿
31010 安置补助
31011 地上附着物和青苗补偿
31012 拆迁补偿
31013 公务用车购置
31019 其他交通工具购置
31020 产权参股
31099 其他资本性支出
304 对企事业单位的补贴
30401 企业政策性补贴
30402 事业单位补贴
30403 财政贴息
30499 其他对企事业单位的补贴
307 债务利息支出
30701 国内债务付息
30707 国外债务付息
399 其他支出
39906 赠与
39907 贷款转贷
39999 其他支出
附件8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位: 2016年度 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
类 款 项 栏次 1 4 7 8 11 12
合计 2.70 1,052.00 1,052.00 1,052.00 2.70
2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 7.00 7.00 7.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 710.00 710.00 710.00
2121203 土地整理支出 218.00 218.00 218.00
2121302 城市环境卫生 2.00 2.00 2.00
2136903 地方重大水利工程建设 8.00 8.00 8.00
2136999 其他重大水利工程建设基金支出 60.00 60.00 60.00
2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2.7 2.7
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 17.00 17.00 17.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 30.00 30.00 30.00
附件9
部门决算相关信息统计表
编制单位: 金额单位:万元
项 目 统计数 项 目 统计数
一、“三公”经费支出 — 二、机关运行经费
(一)支出合计 11.62 (一)行政单位 34.39
1.因公出国(境)费 (二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费 三、国有资产占用情况 --
(1)公务用车购置费 (一)车辆数合计(辆)
(2)公务用车运行维护费 7.74 1.部级领导干部用车
3.公务接待费 2.一般公务用车
(1)国内接待费 3.88 3.一般执法执勤用车
其中:外事接待费
(2)国(境)外接待费 4.特种专业技术用车
(二)相关统计数 -- 5.其他用车
1.因公出国(境)团组数(个) (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)
2.因公出国(境)人次数(人)
3.公务用车购置数(辆)
4.公务用车保有量(辆) 1
5.国内公务接待批次(个) 75
其中:外事接待批次(个)
6.国内公务接待人次(人) 289
其中:外事接待人次(人)
7.国(境)外公务接待批次(个)
8.国(境)外公务接待人次(人)
附件10
政府采购情况表
编制单位: 单位:万元
项目 采购计划金额 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
合 计
货物
工程
服务
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
崇儒乡人民政府民族乡转移支付项目绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
崇儒乡人民政府位于365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网崇儒乡崇儒街1号,下设27个行政村。
单位主要职能是:
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本级行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利和养老保险等工作
6、加强乡级财政的监督和管理。
(二)项目基本情况
该项目主要是支持我乡民族乡转移支付工作,为了提高村集体的服务水平,更好的服务村民,服务社会。
二、项目实施基本情况
(一)项目执行情况
我乡财政所于2016年2月下拨给崇儒乡人民政府,项目实施单位为崇儒乡人民政府。
(二)项目财务管理状况
2016年1月县局下达我乡50万元,我乡财政所在2月份完成实际支出50万,执行率为100%。
三、项目绩效分析
(一)项目绩效开展情况
设立绩效总目标:严格执行预算安排,规范资金使用用途,确保项目顺利实施。修缮两层钢筋混泥土框架敬老院,加强社会养老服务体系建设,解决部分社会矛盾,村级社会和谐。
绩效自评得分96分,自评等级:优秀
(二)项目绩效目标完成情况
资金拨付时间:及时拨付;资金使用率,完成100%;上级拨款,完成100%;敬老院修缮面积,完成100%;加强社会养老体系建设,完成100%;提供养老服务,完成100%;提升老年人生活质量,促进社会和谐发展,完成100%。
(三)项目绩效分析
项目实施事件与计划时间的差异情况,得4分;绩效指标合理性,得4分;绩效指标明确性,得5分;绩效指标完成率,得4分;资金到位率,得4分;到位及时率,得4分;资金使用率,得4分;管理制度健全性,扣1分,得3分,有些制度还不够完善,需进一步健作;制度执行有效性,得5分;资金使用合规性,得6分;项目资金安全性,得6分;信息规范性,得5分;信息完整性得4分;产出数量,得8分;产出质量,满足人民群众养老服务,得7分;修缮质量是否达标,得8分;项目效益,加强社会养老体系建设满意度,扣1分,得7分;提高生活水平和质量,得8分。
四、项目存在的问题和改进措施
(一)项目存在的问题
(1)绩效指标设立不够明确,(2)管理制度还不够完善,(3)相关会计核算不够规范。
(二)项目改进措施
(1)今后督促各村及时办理相关拨款手续,及时拨款;(2)需报请乡领导,通过乡两委会议,订立相应的管理制度,让制度更加完善;(3)督促核算中心建立更加完善的会计核算制度。
五、下一步改进工作的意见和建议
我乡将以此次绩效自查和考评工作为新的起点,进一步加强财政支出的绩效管理工作。今后改进方向和具体措施如下:
一是明确责任,强化落实。通过进一步细化项目,一一对照落实责任主体,确保目标任务的完成。
二是加强资金管理,提高效能。认真执行绩效管理制度,严格执行预算安排,规范资金使用用途,确保项目顺利实施,有效实施,提高财政资金使用效益。
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网崇儒乡人民政府
2017年6月30日