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        2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网崇儒乡部门决算说明

        来源:崇儒乡政府 发布时间: 2017-07-30 16:04
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        2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网崇儒乡部门决算说明
         
        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复 崇儒乡  2016年度部门决算的通知》及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
        一、部门主要职责
        崇儒乡政府的主要职责是:
        (一)坚持科学发展,落实惠农政策。促进经济发展,增加农民收入。
        (二)强化公共服务,着力改善民生。加强社会管理,维护农村稳定。推进基层民主,促进农村和谐。
        (三)深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化,社会和党的建设及各项改革,建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。
        (四)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
        二、部门预算单位基本情况
        崇儒乡政府包括1个机关及5个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        乡人大
        财政拨款
        1
        1
        乡党委
        财政拨款
        17
        17
        乡政府
        财政拨款
        8
        9
        计生服务中心
        财政拨款
        6
        5
        文化服务中心
        财政拨款
        2
        2
        农业服务中心
        财政拨款
        7
        5
        村建规划中心
        财政拨款
        3
        3
        企业服务中心
        财政拨款、自收自支
        9
        9
        三、部门主要工作总结
        2016年,崇儒乡政府重点完成了以下工作:
        (一)加强乡镇建设工作,促进经济发展,增加农民收入。
        (二)抓基础建设,促进社会和谐发展
        (三)抓民生工程,打造县城后花园
        (四)抓社会事业,维护社会安定稳定。
        四、2016年决算收支总体情况
        2016年崇儒乡部门年初结转和结余 2.7万元,本年收入3719.55万元,本年支出3719.55万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 2.7 万元。
        (一)2016本年收入3719.55万元,比2015年决算数增加   1323.02万元,增长35.57%,具体情况如下:
        1. 财政拨款收入3719.55万元,其中政府性基金1052万元。
        (二)2016本年支出3719.55万元,比2015年决算数增加  1323.02万元,增长35.57%,具体情况如下:
        1. 基本支出698.30万元。其中,人员支出556.27万元,公用支出142.03万元。
        2. 项目支出3021.25万元。
        3. 上缴上级支出 0万元。
        4. 经营支出 0 万元。
        5. 对附属单位补助支出 0 万元。
        五、公共财政拨款支出决算情况
        2016年公共财政拨款支出2667.55万元,比2015年决算数增加401.02万元,增长15 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
        (一)一般公共服务支出(201)269.02万元。,较2015年决算数增加50.64万元,增长18.82。主要原因是机关运转支出增加。
        (二)文化体育与传媒支出(207)39.77万元,较2015年决算数减少43.36万元,下降 109 %。主要原因是文化宣传保护支出减少。
         (三)社会保障和就业支出(208)66.14万元。 较2015年决算数减少45.36万元,下降68.58 %。主要原因是退休人员转移社保发放。
        (四)医疗卫生支出(210)75.77万。较2015年决算数减少5.96万元,下降7.8 %。主要原因是医疗支出减少。
         (五)节能环保支出(211)146.6万。较2015年决算数增加96.6万元,增长65.9%主要原因是农村环境整治支出增加。
         (六)城乡社区事务支出(212)185.73万。较2015年决算数增加82.13万元,增长44 %。主要用于原因是城乡社区事务支出增加。
        (七)农林水事务支出(213)1437.74万。较2015年决算数减少5.54万元,下降0.4%。主要原因农村道路建设、基础设施建设等支出减少。
        (八)资源勘探电力信息等事务支出(215)64.28万。较2015年决算数增加18.77万元,增长29%。主要原因项目支出增加。
        (九)商业服务业等事务支出(216)145万。较2015年决算数增加135万,增长93%。主要项目支出增加。
        (十)国土海洋气象等支出(220)46万。较2015年决算数增加26.6万,增长57.8%,主要原因是项目支出增加。
        (十一)其他支出(229)191.5万。较2015年决算数增长101.5万元,增长53%。主要原因是项目支出增加。
        六、政府性基金支出决算情况
        2016年度政府性基金支出1052万元,比2015年决算数增加922万元,增长87.6%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
        (一)社会保障和就业支出(208)7万元,较2015年决算数增7万元,增长100 %。主要原因是项目支出增加。
        (二)城乡社区事务支出(212)930万元,较2015年决算数增加863万元,增长88.9 %。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排支出增加。
        (三)农林水事务支出(213)68万元,较2015年决算数增加53万元,增长77.9%。主要原因是重大水利工程建设支出增加。
        (四)其他支出(229)47万元,较2015年决算数减少1万元,下降2%。主要原因是项目支出减少。
         
        七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
        2016年“三公”经费公共财政拨款支出11.62万元,同比下降0.1%。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)费0万元,2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0 人次。
            (二)公务用车购置及运行费7.74万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.74万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0.1 %,主要是:未购置新车。
          (三)公务接待费3.88万元。主要用于省、市、县等方面的接待活动,累计接待 75 批次、接待总人数289。与2015年相比, 公务接待费支出下降0%。

        八、2016年政府采购支出情况

        本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

        附件: 1.收支决算总表
               2.收入决算表
        3.支出决算表
        4. 财政拨款收入支出决算总表
        5.公共财政拨款支出决算表
        6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
              8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        9.部门决算相关信息统计表
        10. 政府采购情况表

         
         
         
         
        附件1   
        收支决算总表
           
        编制单位:   单位:万元
        收入 支出
        项目 决算数 项目(按支出功能分类) 决算数
        一、财政拨款 3,719.55 一、一般公共服务支出 269.02
          其中:政府性基金 1,052.00 二、外交支出 
        二、上级补助收入  三、国防支出 
        三、事业收入  四、公共安全支出 
        四、经营收入  五、教育支出 
        五、附属单位缴款  六、科学技术支出 
        六、其他收入  七、文化体育与传媒支出 39.77
          八、社会保障和就业支出 73.14
          九、医疗卫生与计划生育支出 75.77
          十、节能环保支出 146.60
          十一、城乡社区支出 1115.73
          十二、农林水支出 1505.74
          十三、交通运输支出 
          十四、资源勘探信息等支出 64.28
          十五、商业服务业等支出 145.00
          十六、金融支出 
          十七、援助其他地区支出  
          十八、国土海洋气象等支出 46.00  
          十九、住房保障支出  
          二十、粮油物资储备支出  
          二十一、其他支出 238.50  
          二十二、债务还本支出  
          二十三、债务付息支出  
        本年收入合计  本年支出合计  
            用事业基金弥补收支差额      结余分配  
            年初结转和结余        交纳所得税  
              基本支出结转        提取职工福利基金  
                其中:财政拨款结转        转入事业基金  
              项目支出结转和结余        其他  
                其中:财政拨款结转和结余      年末结转和结余  
              经营结余        基本支出结转  
                  其中:财政拨款结转  
                项目支出结转和结余  
                  其中:财政拨款结转和结余  
                经营结余  
        合计 3719.55 合计 3719.55  
         
        附件2          
              收入决算表    
                  
        编制单位:          金额单位:万元
        项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        支出功能分类科目编码 科目名称       
                
                
        类 款 项 合计 3719.55 3719.55     
        2010101 行政运行 9.61 9.61      
        2010301 行政运行 88.63 88.63      
        2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 34.39 34.39      
        2010499 其他发展与改革事务支出 10.00 10.00      
        2010602 一般行政管理事务 6.00 6.00      
        2012302 一般行政管理事务 3.00 3.00      
        2013101 行政运行 117.38 117.38      
        2070109 群众文化 11.77 11.77      
        2079999 其他文化体育与传媒支出 28.00 28.00      
        2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 6.60 6.60      
        2080501 归口管理的行政单位离退休 14.12 14.12      
        2080701 就业创业服务补贴 4.40 4.40      
        2080799 其他就业补助支出 0.66 0.66      
        2081099 其他社会福利支出 15.00 15.00      
        2081199 其他残疾人事业支出 0.36 0.36      
        2081503 自然灾害灾后重建补助 25.00 25.00      
        2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 7.00 7.00      
        2100717 计划生育服务 35.77 35.77      
        2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 40.00 40.00      
        2110307 排污费安排的支出 67.00 67.00      
        2110402 农村环境保护 79.60 79.60      
        2120104 城管执法 5.25 5.25      
        2120199 其他城乡社区管理事务支出 17.48 17.48      
        2120201 城乡社区规划与管理 163.00 163.00      
        2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 710.00 710.00      
        2121203 土地整理支出 218.00 218.00      
        2121302 城市环境卫生 2.00 2.00      
        2130104 事业运行 30.98 30.98      
        2130119 防灾救灾 56.00 56.00      
        2130122 农业生产支持补贴 1.03 1.03      
        2130142 农村道路建设 1.00 1.00      
        2130199 其他农业支出 218.50 218.50      
        2130209 森林生态效益补偿 62.92 62.92      
        2130299 其他林业支出 3.50 3.50      
        2130306 水利工程运行与维护 54.00 54.00      
        2130310 水土保持 8.00 8.00      
        2130314 防汛 6.00 6.00      
        2130316 农田水利 60.00 60.00      
        2130317 水利技术推广 15.69 15.69      
        2130319 江河湖库水系综合整治 100.00 100.00      
        2130331 水资源费安排的支出 15.00 15.00      
        2130335 农村人畜饮水 50.00 50.00      
        2130504 农村基础设施建设 87.00 87.00      
        2130505 生产发展 51.50 51.50      
        2130506 社会发展 10.00 10.00      
        2130599 其他扶贫支出 73.00 73.00      
        2130701 对村级一事一议的补助 135.33 135.33      
        2130705 对村民委员会和村党支部的补助 300.83 300.83      
        2130707 农村综合改革示范试点补助 11.00 11.00      
        2130799 其他农村综合改革支出 19.96 19.96      
        2130899 其他普惠金融发展支出 2.00 2.00      
        2136903 地方重大水利工程建设 8.00 8.00      
        2136999 其他重大水利工程建设基金支出 60.00 60.00      
        2139999 其他农林水支出 64.51 64.51      
        2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 64.28 64.28      
        2160599 其他旅游业管理与服务支出 115.00 115.00      
        2160699 其他涉外发展服务支出 30.00 30.00      
        2200111 地质灾害防治 46.00 46.00      
        2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0 0.00      
        2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 17.00 17.00      
        2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 30.00 30.00      
        2299901 其他支出 191.50 191.50      
         
         
         
        附件3         
            支出决算表   
        编制单位:         金额单位:万元
        项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        支出功能分类科目编码 科目名称      
               
               
        类 款 项 合计 3719.55 698.30  3021.25    
        2010101 行政运行 9.61  9.61     
        2010301 行政运行 88.63  88.63     
        2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 34.39  34.39     
        2010499 其他发展与改革事务支出 10.00   10.00    
        2010602 一般行政管理事务 6.00   6.00    
        2012302 一般行政管理事务 3.00   3.00    
        2013101 行政运行 117.38  117.38     
        2070109 群众文化 11.77  11.77     
        2079999 其他文化体育与传媒支出 28.00   28.00    
        2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 6.60  6.60     
        2080501 归口管理的行政单位离退休 14.12  14.12     
        2080701 就业创业服务补贴 4.40  4.40     
        2080799 其他就业补助支出 0.66  0.66     
        2081099 其他社会福利支出 15.00   15.00    
        2081199 其他残疾人事业支出 0.36  0.36     
        2081503 自然灾害灾后重建补助 25.00   25.00    
        2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 7.00   7.00    
        2100717 计划生育服务 35.77  35.77     
        2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 40.00   40.00    
        2110307 排污费安排的支出 67.00   67.00    
        2110402 农村环境保护 79.60   79.60    
        2120104 城管执法 5.25   5.25    
        2120199 其他城乡社区管理事务支出 17.48  17.48     
        2120201 城乡社区规划与管理 163.00   163.00    
        2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 710.00   710.00    
        2121203 土地整理支出 218.00   218.00    
        2121302 城市环境卫生 2.00   2.00    
        2130104 事业运行 30.97  30.97     
        2130119 防灾救灾 56.00   56.00    
        2130122 农业生产支持补贴 1.03  1.03     
        2130142 农村道路建设 1.00   1.00    
        2130199 其他农业支出 218.50   218.50    
        2130209 森林生态效益补偿 62.92   62.92    
        2130299 其他林业支出 3.50   3.50    
        2130306 水利工程运行与维护 54.00   54.00    
        2130310 水土保持 8.00   8.00    
        2130314 防汛 6.00   6.00    
        2130316 农田水利 60.00   60.00    
        2130317 水利技术推广 15.69  15.69     
        2130319 江河湖库水系综合整治 100.00   100.00    
        2130331 水资源费安排的支出 15.00   15.00    
        2130335 农村人畜饮水 50.00   50.00    
        2130504 农村基础设施建设 87.00   87.00    
        2130505 生产发展 51.50   51.50    
        2130506 社会发展 10.00   10.00    
        2130599 其他扶贫支出 73.00   73.00    
        2130701 对村级一事一议的补助 135.33   135.33    
        2130705 对村民委员会和村党支部的补助 300.83  257.14  43.69    
        2130707 农村综合改革示范试点补助 11.00   11.00    
        2130799 其他农村综合改革支出 19.96   19.96    
        2130899 其他普惠金融发展支出 2.00   2.00    
        2136903 地方重大水利工程建设 8.00   8.00    
        2136999 其他重大水利工程建设基金支出 60.00   60.00    
        2139999 其他农林水支出 64.51   64.51    
        2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 64.28  52.28  12.00    
        2160599 其他旅游业管理与服务支出 115.00   115.00    
        2160699 其他涉外发展服务支出 30.00   30.00    
        2200111 地质灾害防治 46.00   46.00    
        2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 17.00   17.00    
        2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 30.00   30.00    
        2299901 其他支出 191.50   191.50    
         
        附件4   
        财政拨款收入支出决算总表
           
        编制单位:   金额单位:万元
        收     入 支     出
        项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
           
        一、一般公共预算财政拨款 2667.55  一、一般公共服务支出 269.02
        二、政府性基金预算财政拨款 1052.00  二、外交支出 
          三、国防支出 
          四、公共安全支出 
          五、教育支出 
          六、科学技术支出 
          七、文化体育与传媒支出 39.77
          八、社会保障和就业支出 73.14
          九、医疗卫生与计划生育支出 75.77
          十、节能环保支出 146.60
          十一、城乡社区支出 1115.73
          十二、农林水支出 1505.73
          十三、交通运输支出 
          十四、资源勘探信息等支出 64.28
          十五、商业服务业等支出 145.00
          十六、金融支出 
          十七、援助其他地区支出 
          十八、国土海洋气象等支出 46.00
          十九、住房保障支出 
          二十、粮油物资储备支出 
          二十一、其他支出 238.50
          二十二、债务还本支出 
          二十三、债务付息支出 
        本年收入合计 3719.55 本年支出合计 3719.55
           
        年初财政拨款结转和结余 2.7 年末财政拨款结转和结余 2.70
        一、一般公共预算财政拨款      基本支出结转 
        二、政府性基金预算财政拨款 2.7     项目支出结转和结余 2.70
           
        总计 3722.25 总计 3722.25
         
        附件5    
        一般公共财政拨款支出决算表
        编制单位:    单位:万元
        科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
        类款项 合计 2667.55  698.30  1969.25
        2010101 行政运行 9.61  9.61  
        2010301 行政运行 88.63  88.63  
        2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 34.39  34.39  
        2010499 其他发展与改革事务支出 10.00   10.00
        2010602 一般行政管理事务 6.00   6.00
        2012302 一般行政管理事务 3.00   3.00
        2013101 行政运行 117.38  117.38  
        2070109 群众文化 11.77  11.77  
        2079999 其他文化体育与传媒支出 28.00   28.00
        2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 6.60  6.60  
        2080501 归口管理的行政单位离退休 14.12  14.12  
        2080701 就业创业服务补贴 4.40  4.40  
        2080799 其他就业补助支出 0.66  0.66  
        2081099 其他社会福利支出 15.00   15.00
        2081199 其他残疾人事业支出 0.36  0.36  0.00
        2081503 自然灾害灾后重建补助 25.00   25.00
        2100717 计划生育服务 35.77  35.77  
        2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 40.00   40.00
        2110307 排污费安排的支出 67.00   67.00
        2110402 农村环境保护 79.60   79.60
        2120104 城管执法 5.25   5.25
        2120199 其他城乡社区管理事务支出 17.48  17.48  
        2120201 城乡社区规划与管理 163.00   163.00
        2130104 事业运行 30.97  30.97  
        2130119 防灾救灾 56.00   56.00
        2130122 农业生产支持补贴 1.03  1.03  
        2130142 农村道路建设 1.00   1.00
        2130199 其他农业支出 218.50   218.50
        2130209 森林生态效益补偿 62.92   62.92
        2130299 其他林业支出 3.50   3.50
        2130306 水利工程运行与维护 54.00   54.00
        2130310 水土保持 8.00   8.00
        2130314 防汛 6.00   6.00
        2130316 农田水利 60.00   60.00
        2130317 水利技术推广 15.69  15.69  
        2130319 江河湖库水系综合整治 100.00   100.00
        2130331 水资源费安排的支出 15.00   15.00
        2130335 农村人畜饮水 50.00   50.00
        2130504 农村基础设施建设 87.00   87.00
        2130505 生产发展 51.50   51.50
        2130506 社会发展 10.00   10.00
        2130599 其他扶贫支出 73.00   73.00
        2130701 对村级一事一议的补助 135.33   135.33
        2130705 对村民委员会和村党支部的补助 300.83  257.14  43.69
        2130707 农村综合改革示范试点补助 11.00   11.00
        2130799 其他农村综合改革支出 19.96   19.96
        2130899 其他普惠金融发展支出 2.00   2.00
        2139999 其他农林水支出 64.51   64.51
        2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 64.28  52.28  12.00
        2160599 其他旅游业管理与服务支出 115.00   115.00
        2160699 其他涉外发展服务支出 30.00   30.00
        2200111 地质灾害防治 46.00   46.00
        2299901 其他支出 191.5  191.5
        附件6  
        一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        编制单位:  单位:万元
        项    目 合     计
        经济分类
        科目编码 科目名称 
        合         计 3719.55
        301 工资福利支出 352.62
        302 商品和服务支出 3,163.28
        303 对个人和家庭的补助 203.65
        309 基本建设支出 
        310 其他资本性支出 
        304 对企事业单位的补贴 
        307 债务利息支出 
        399 其他支出 
         
         
        附件7    
        一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        编制单位:    单位:万元
        项    目 合     计  人员经费 公用经费
        经济分类科目 编码 科目名称   
            
            
        合         计 698.3 556.27 142.03
        301 工资福利支出 352.63 352.62 
        30101   基本工资 134.96 134.96 
        30102   津贴补贴 109.4 109.4 
        30103   奖金 6.2 6.2 
        30104   其他社会保障缴费 22.9 22.9 
        30106   伙食补助费   
        30107   绩效工资 23.47 23.47 
        30108   机关事业单位基本养老保险缴费 53.57 53.57 
        30109   职业年金缴费 2.12 2.12 
        30199   其他工资福利支出   
        302 商品和服务支出 142.03  142.03
        30201   办公费 112.64  112.64
        30202   印刷费 1.11  1.11
        30203   咨询费   
        30204   手续费   
        30205   水费   
        30206   电费 3.44  3.44
        30207   邮电费 0.72  0.72
        30208   取暖费   
        30209   物业管理费   
        30211   差旅费 1.97  1.97
        30212   因公出国(境)费用    
        30213   维修(护)费 4.33  4.33
        30214   租赁费   
        30215   会议费 4.47  4.47
        30216   培训费 1.74  1.74
        30217   公务接待费 3.88  3.88
        30218   专用材料费   
        30224   被装购置费   
        30225   专用燃料费   
        30226   劳务费   
        30227   委托业务费   
        30228   工会经费   
        30229   福利费   
        30231   公务用车运行维护费 7.74  
        30239   其他交通费用   
        30240   税金及附加费用   
        30299   其他商品和服务支出   
        303 对个人和家庭的补助 203.65 203.65 
        30301   离休费   
        30302   退休费   
        30303   退职(役)费   
        30304   抚恤金   
        30305   生活补助 171.51 171.51 
        30306   救济费   
        30307   医疗费   
        30308   助学金   
        30309   奖励金   
        30310   生产补贴   
        30311   住房公积金 32.14 32.14 
        30312   提租补贴   
        30313   购房补贴   
        30314   采暖补贴   
        30315   物业服务补贴   
        30399   其他对个人和家庭的补助支出   
        309 基本建设支出   
        30901   房屋建筑物购建   
        30902   办公设备购置   
        30903   专用设备购置   
        30905   基础设施建设   
        30906   大型修缮   
        30907   信息网络及软件购置更新   
        30908   物资储备   
        30913   公务用车购置   
        30919   其他交通工具购置   
        30999   其他基本建设支出   
        310 其他资本性支出   
        31001   房屋建筑物购建   
        31002   办公设备购置   
        31003   专用设备购置   
        31005   基础设施建设   
        31006   大型修缮   
        31007   信息网络及软件购置更新   
        31008   物资储备   
        31009   土地补偿   
        31010   安置补助   
        31011   地上附着物和青苗补偿   
        31012   拆迁补偿   
        31013   公务用车购置   
        31019   其他交通工具购置   
        31020   产权参股   
        31099   其他资本性支出   
        304 对企事业单位的补贴   
        30401   企业政策性补贴   
        30402   事业单位补贴   
        30403   财政贴息   
        30499   其他对企事业单位的补贴   
        307 债务利息支出   
        30701   国内债务付息   
        30707   国外债务付息   
        399 其他支出   
        39906   赠与   
        39907   贷款转贷   
        39999   其他支出   
        附件8    
            
        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        编制单位:  2016年度  单位:万元
        项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        支出功能分类科目编码 科目名称   小计 基本支出 项目支出 
               
        类 款 项 栏次 1 4 7 8 11 12
           合计 2.70 1,052.00 1,052.00  1,052.00 2.70
        2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出  7.00  7.00   7.00  
        2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  710.00  710.00   710.00  
        2121203 土地整理支出  218.00  218.00   218.00  
        2121302 城市环境卫生  2.00  2.00   2.00  
        2136903 地方重大水利工程建设  8.00  8.00   8.00  
        2136999 其他重大水利工程建设基金支出  60.00  60.00   60.00  
        2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2.7     2.7
        2296002 用于社会福利的彩票公益金支出  17.00  17.00   17.00  
        2296003 用于体育事业的彩票公益金支出  30.00  30.00   30.00  
         
        附件9   
           
        部门决算相关信息统计表
        编制单位:   金额单位:万元
        项  目 统计数 项  目 统计数
        一、“三公”经费支出 — 二、机关运行经费 
        (一)支出合计 11.62 (一)行政单位 34.39
          1.因公出国(境)费  (二)参照公务员法管理事业单位 
          2.公务用车购置及运行维护费  三、国有资产占用情况 --
            (1)公务用车购置费  (一)车辆数合计(辆) 
            (2)公务用车运行维护费 7.74   1.部级领导干部用车 
          3.公务接待费    2.一般公务用车 
            (1)国内接待费 3.88   3.一般执法执勤用车 
                 其中:外事接待费   
            (2)国(境)外接待费    4.特种专业技术用车 
        (二)相关统计数 --   5.其他用车 
          1.因公出国(境)团组数(个)  (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 
          2.因公出国(境)人次数(人)   
          3.公务用车购置数(辆)    
          4.公务用车保有量(辆) 1    
          5.国内公务接待批次(个) 75    
             其中:外事接待批次(个)   
          6.国内公务接待人次(人) 289    
             其中:外事接待人次(人)   
          7.国(境)外公务接待批次(个)     
          8.国(境)外公务接待人次(人)     
         
        附件10            
        政府采购情况表
        编制单位:            单位:万元
        项目 采购计划金额 实际采购金额
         总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
          合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金   合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 
        合      计            
        货物            
        工程            
        服务            

         

         九、名词解释

        (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        崇儒乡人民政府民族乡转移支付项目绩效自评报告

             一、项目概况

        (一)项目单位基本情况

        崇儒乡人民政府位于365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网崇儒乡崇儒街1号,下设27个行政村。

        单位主要职能是:

        1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

        2、制定并落实本级行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

        3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

        4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

        5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利和养老保险等工作

        6、加强乡级财政的监督和管理。

        (二)项目基本情况

        该项目主要是支持我乡民族乡转移支付工作,为了提高村集体的服务水平,更好的服务村民,服务社会。

        二、项目实施基本情况

        (一)项目执行情况

        我乡财政所于2016年2月下拨给崇儒乡人民政府,项目实施单位为崇儒乡人民政府。

        (二)项目财务管理状况

        2016年1月县局下达我乡50万元,我乡财政所在2月份完成实际支出50万,执行率为100%。

        三、项目绩效分析

        (一)项目绩效开展情况

        设立绩效总目标:严格执行预算安排,规范资金使用用途,确保项目顺利实施。修缮两层钢筋混泥土框架敬老院,加强社会养老服务体系建设,解决部分社会矛盾,村级社会和谐。

        绩效自评得分96分,自评等级:优秀

        (二)项目绩效目标完成情况

        资金拨付时间:及时拨付;资金使用率,完成100%;上级拨款,完成100%;敬老院修缮面积,完成100%;加强社会养老体系建设,完成100%;提供养老服务,完成100%;提升老年人生活质量,促进社会和谐发展,完成100%。

        (三)项目绩效分析

        项目实施事件与计划时间的差异情况,得4分;绩效指标合理性,得4分;绩效指标明确性,得5分;绩效指标完成率,得4分;资金到位率,得4分;到位及时率,得4分;资金使用率,得4分;管理制度健全性,扣1分,得3分,有些制度还不够完善,需进一步健作;制度执行有效性,得5分;资金使用合规性,得6分;项目资金安全性,得6分;信息规范性,得5分;信息完整性得4分;产出数量,得8分;产出质量,满足人民群众养老服务,得7分;修缮质量是否达标,得8分;项目效益,加强社会养老体系建设满意度,扣1分,得7分;提高生活水平和质量,得8分。

        四、项目存在的问题和改进措施

        (一)项目存在的问题

        (1)绩效指标设立不够明确,(2)管理制度还不够完善,(3)相关会计核算不够规范。

        (二)项目改进措施

        (1)今后督促各村及时办理相关拨款手续,及时拨款;(2)需报请乡领导,通过乡两委会议,订立相应的管理制度,让制度更加完善;(3)督促核算中心建立更加完善的会计核算制度。

        五、下一步改进工作的意见和建议

        我乡将以此次绩效自查和考评工作为新的起点,进一步加强财政支出的绩效管理工作。今后改进方向和具体措施如下:

        一是明确责任,强化落实。通过进一步细化项目,一一对照落实责任主体,确保目标任务的完成。

        二是加强资金管理,提高效能。认真执行绩效管理制度,严格执行预算安排,规范资金使用用途,确保项目顺利实施,有效实施,提高财政资金使用效益。

         

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网崇儒乡人民政府

        2017年6月30日