365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网2015年度柏洋乡政府决算说明
按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复柏洋乡人民政府2015年度部门决算的通知》及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(霞财预〔2014〕30号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
柏洋乡人民政府的主要职责是:
(一)坚持科学发展,落实惠农政策。促进经济发展,增加农民收入。强化公共服务,着力改善民生。
(二)加强社会管理,维护农村稳定。推进基层民主,促进农村和谐。
(三)深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、又化,社会和党的建设及各项改革:建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。
二、部门预算单位基本情况
柏洋乡人民政府包括3个机关行政处室及7个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
柏洋人大办 |
行政 |
1 |
1 |
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柏洋政府办 |
行政 |
9 |
9 |
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柏洋计生服务所(含专业队) |
事业 |
5 |
5 |
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柏洋党委办 |
行政 |
13 |
13 |
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柏洋文化站 |
事业 |
1 |
1 |
|
柏洋劳动服务站 |
事业 |
1 |
1 |
|
柏洋村建站 |
事业 |
3 |
3 |
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柏洋农技站 |
事业 |
2 |
2 |
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柏洋水利站(含水技站) |
事业 |
2 |
2 |
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柏洋企业站(含经委) |
事业 |
7 |
7 |
三、部门主要工作总结
2015年,柏洋乡人民政府主要任务是:1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)新农保,新农合,生态林,种粮直补惠农政策落实。
(二)旧村复垦,造福工程,安全饮水公共服务,着力改善民生。
(三)强抓两茶产业,促进经济发展,增加农民收入。
四、2015年决算收支总体情况
2015年柏洋乡人民政府年初结转和结余 0 万元,本年收入 1742.19 万元,本年支出1742.19万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。
(一)2015本年收入 1742.19 万元,比2014年决算数增加319.94万元,增长 22 %,具体情况如下:
财政拨款收入1742.19 万元,其中政府性基金79万元。
(二)2015本年支出 1742.19 万元,比2014年决算数增加 319.94 万元,增长 22 % ,具体情况如下:
1. 基本支出713.42万元。其中,人员支出509.53万元,公用支出203.89 万元。
2. 项目支出1028.78万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出1663.19万元,比2014年决算数增加 370.94万元,增长 28.7 % ,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)一般公共服务支出235.54 万元,较2014年决算数减少28.92 万元,下降10.94 %。主要原因是机关运转支出下降。
(二)文化体育与传媒支出50.88 万元,较2014年决算数增加20.63 万元,增长68 %。主要原因是文化体育宣传支出增加。
(三)社会保障和就业支出119.05 万元,较2014年决算数增加4.49 万元,增长3.9 %。主要原因是离退休人员增加及薪资调整。
(四)医疗卫生与计划生育支出 33.16万元,较2014年决算数减少 13.46 万元,下降28.87 %。主要原因是医疗卫生与计划生育支出下降。
(五)节能环保支出3万元
(六)城乡社区支出109.81万元,较2014年决算数增加60.29 万元,增长121%。主要原因是城区规划与管理支出增长。
(七)农林水支出1044.52万元,较2014年决算数增加333.42万元,增长46.88 %。主要原因是农业资源保护修复与利用、水利工程建设、农村综合改革等方面支出增长
(八)资源勘探信息等支出11.73万元,较2014年决算数减少35.55 万元,下降75 %。主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出下降。
(九)商业服务业等支出20万元
(十)国土海洋气象等支出35.5万元,较2014年决算数增加11.5万元,增长47 %。主要原因是地质灾害防治支出增长。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出79万元,比2014年决算数减少51 万元,下降39 %。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出3.7万元,同比下降2.7%。具体情况如下:
(二)公务用车购置及运行费1.9万元。其中:公务用车运行费1.9万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 2 辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降5 %,
(三)公务接待费1.8万元,累计接待30批次、接待总人数200人。严格遵守公务接待相关规定,从严从简公务接待支出。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表