附表3
2019年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术和知识产权局
预算说明
2019年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:
部门主要职责
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术和知识产权局的主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省有关科学技术发展的法律法规和政策。编制全县中长期科技发展规划和年度计划并组织实施,提出全县科技发展重大布局和优先领域,组织实施基础研究、应用研究、开发研究、软科学研究等科技计划,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织经济社会发展重要领域的关键技术攻关。提出科技体制改革的政策和措施建议,牵头组织推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。
(二)拟订全县政策引导类科技计划项目并组织实施;会同有关部门拟订全县高新技术发展和产业化政策,指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广,推进高新技术产业园区建设。 拟订全县科技促进农村和社会发展的相关政策和措施并组织实施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。拟订科技成果管理政策并组织实施,指导科技成果转化工作;会同有关部门拟订全县产学研相结合的相关政策,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。拟订全县科普规划和政策,指导全县科普工作;拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策;拟订科技保密管理办法;负责相关科技评估、科技统计及与科技相关的知识产权保护等工作;推进民营科技工作;承担365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国防动员委员会科技动员办公室的具体工作。
(三)负责推进全县科技创新体系建设,会同有关部门编制全县创新体系建设规划,拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施。拟订科研条件保障规划和相关政策并组织实施,推进科技基础条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基地建设和科技资源共享。负责本部门预算中的科学技术经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。负责全县科学技术奖评审的组织工作;会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。组织拟订对外科技合作与交流的政策措施,负责对外科技合作与交流,组织实施对外科技合作项目;负责全县有关科技外事工作。
二、部门预算单位构成
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术和知识产权局包括1个机关行政科室及3个下属事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术和知识产权局 |
全额拨款 |
3 |
4 |
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365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地震工作站 |
全额拨款 |
1 |
1 |
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365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科技情报所 |
全额拨款 |
3 |
2 |
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365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科技开发中心 |
全额拨款 |
4 |
1
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三、部门主要工作任务
2019年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术和知识产权局主要任务是:紧扣建设“六个霞浦”目标任务,以科技创新为动力,增强我县科技综合实力和区域竞争,促进全县国民经济和社会各项事业又好又快发展。
一是努力营造创新氛围。针对企业科技意识不强现象,以贯彻落实国家、省、市科技创新政策为契机,积极宣传省政府《福建省企业研发经费投入分段补助实施办法(试行)》、企业研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠等科技创新政策,激发企业的创新活力。采取多种方式,开展科技宣传活动,开展科技政策解读,提高企业科技创新意识,强化局机关自身建设,不断提高科技服务的能力水平。
二是突出科技项目落实。积极组织条件符合企业申报省、市科技项目,同时加大跟踪协调服务,力争项目立项数量有新突破,促进企业创新发展。注重科技项目的挖掘凝炼,主导产业和高新技术产业,实施重大科技专项,发展一批科技型中小企业,促进企业转型升级。
三是强化防震减灾宣传。大力开展地震预警知识科普和宣传教育工作,让民众正确理解、运用地震预警信息,正确应对地震事件。积极做好防震减灾科普示范校(社区)创建工作,力争创建成功;进一步落实建设工程抗震设防管理检查工作。
四是落实精神文明、综治平安、计生、精准扶贫、帮扶共建、国防科技等项工作,确保县委县政府交办的各项中心工作按时完成。
五是贯彻执行县委县政府的各项工作部署。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 县365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术和知识产权局收入预算为138.12万元,比上年增加16.27万元,主要原因是增资。其中:一般公共预算拨款138.12万元,基金预算财政拨款××万元,财政专户拨款××万元,其他收入××万元,单位结余结转资金××万元。相应安排支出预算138.12万元,比上年增加16.27万元,其中:人员支出79.72万元,对个人和家庭补助支出0.84万元,公用支出57.56万元,项目支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出138.12万元,比上年增加16.72万元,主要原因是增资,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)工资福利支出(科目)79.72万元。主要用于工资福利支出。
(二)商品服务支出(项级科目)57.56万元。主要用于公用经费支出。
(三)对个人和家庭补助支出(项级科目)0.84万元。主要用于离退休人员其他支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
××年度政府性基金支出××万元,比上年增加××万元,主要原因是××××××××××××,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。
(二)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。
(三)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出138.12万元,其中:
(一)人员经费80.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费57.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费 2019年预算安排0万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)××%,主要原因是:××××××××。(无增长请标注“与上年持平”) (二)公务接待费 2019年预算安排0.9万元。主要用于科学技术等方面工作的接待活动。与上年相比支出下降2.17%,主要原因是: 严格控制接待经费。
(三)公务用车购置及运行费 2019年预算安排0万元,其中:公车运行费××万元,公车购置费××万元。与上年相比支出下降(增长)××%,主要原因是:××××××××。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2019年县365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术和知识产权局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出30万元,比2018年增加13万元。
(二)政府采购情况
2019年县365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术和知识产权局政府采购预算总额2.1万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2018年底,县365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术和知识产权局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:领导干部用车××辆,一般公务用车××辆,一般执法执勤用车××辆,特种专业技术用车××辆,其他用车××辆。单位价值50万元以上通用设备××台(套),单位价值100万元以上专用设备××台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年县365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术和知识产权局共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:3-1××年度收支预算总表
3-2××年度收入预算总表
3-3××年度支出预算总表
3-4××年度财政拨款收支预算总表
3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6××年度政府性基金拨款支出预算表
3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-11××年度部门业务费绩效目标表
3-12××年度专项资金绩效目标表
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