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        2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局预算说明

        来源:本网 发布时间: 2017-01-23 00:00
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        2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局预算说明

         

        2017年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届县人民代表大会第一次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

        一、部门主要职责

        1、贯彻执行国家有关价格的法律、法规和政策;研究制定并组织实施全县价格政策和价格改革方案。

        2、拟定价格总水平调控目标并负责组织实施,协调有关部门采取有效措施,完成控价目标任务。

        3、负责全县市场价格总水平的监测、分析、预警;开展工农产品成本调查,依照有关规定实施定价成本监审。

        4、在重要商品和服务价格剧烈波动时,负责向县政府提出采取限定差价率或者利润率、规定限价、实行提价申报制度和调价报备制度等干预措施的建议,并依照县政府的授权负责组织实施。

        5、负责协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和价格衔接;引导和规范经营者的自主定价行为;指导行业组织价格活动,促其加强价格自律。

        6、对县政府其他部门和乡镇人民政府的价格工作进行指导、检查和监督。

        7、按照定价权限负责对部分重要商品、资源产品、重要公用事业、重要公益性服务、重要专业服务实行政府定价和政府指导价,并依法进行监督管理;负责组织召开价格听证会。

        8、会同有关部门建立以基准地价、标定地价和房屋重置价格为主的房地产价格管理制度;负责制定经济适用住房、两限普通商品住房等享受国家优惠政策的居民住宅销售价格和公有住房、廉租住房、经济租赁住房租金。

        9、负责行政事业性收费标准的管理和监督;组织实施行政事业性收费许可证制度和开展年度审验工作;协同有关部门负责行政事业性收费项目的初审、报批工作。

        10、负责维护全县行政区域内正常的价格秩序;对价格行为实行管理、监督和必要的调控;依法查处商品价格、服务价格和行政事业性收费等价格违法行为;依法查处价格垄断、欺诈、歧视、牟取暴利和低价倾销等不正当价格行为;促进和支持公平、公开、合法的市场竞争,保护消费者和经营者的合法权益。

        11、依法受理价格、收费违法行为和不正当价格行为的举报、投诉和不服价格行政处罚的复议工作;组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作;指导职工价格监督组织和其他群众价格监督组织开展价格和收费的社会监督工作。

        12、负责涉案物品价格鉴定和价格认证的监督管理。

        13、承办县委、县政府交办的其他事项。

        二、部门预算单位基本情况

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局包括3个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局

        全额拨款

        12人

        10人

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网价格

        认证中心

        全额拨款

        7人

        6人

        三、部门主要工作任务

        2017年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局主要任务是:我县价格工作在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的指导下,认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话及来闽考察重要讲话精神,按照全省价格工作会议的部署,紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用的要求,充分发挥价格工作职能,一手抓价格监管,一手抓惠民政策落实,着力解决价格热点、难点问题,为促进我县经济健康发展和社会和谐稳定营造了良好的价格环境。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)抓好价格调控工作。

        (二)深化价格改革。

        (三)服务建设发展。

        (四)加强价格监督检查。

        (五)做好价格公共服务。

        (六)提升工作水平。

        四、预算收支总体情况

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局收入预算为150.43万元,其中:当年财政拨款收入150.43万元,上年结转收入27.67万元。相应安排支出预算150.43万元,其中:人员支出109.09万元,对个人和家庭补助支出11.58万元,公用支出7.76万元,项目支出22万元。

        五、公共财政预算拨款支出情况

        2017年度公共财政预算拨款支出150.43万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)物价管理150.43万元。主要用于人员支出,公用支出。

        六、政府性基金支出预算情况

        2017年度政府性基金支出××万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

        (二)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

        (三)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

        七“三公”经费财政拨款预算情况

        2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.3万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

        (一)因公出国(境)经费

        2017年预算安排0万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。

        (二)公务接待费

        2017年预算安排2.3万元。主要用于省、市及兄弟县价格工作交流等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

        (三)公务用车购置及运行费

        2017年预算安排0万元,其中:公务用车运行费××万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费××万元。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。

        八、2017年部门预算收支增减变化情况

        2017年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局部门收入预算为150.43万元,比2016年增加6.02万元,主要原因是工资福利支出增加。部门支出预算为150.43万元,比2016年增加6.02万元,其中:一般公共预算拨款150.43万元,比2016年增加6.02万元,主要原因是工资福利支出增加;

        2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局部门(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出7.76万元,比2016年减少2.96万元,主要原因是交通费及电话费减少。

        2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

        九、名词解释

        (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:1.部门收支预算总表

              2.部门公共财政拨款支出预算表

              3.部门政府性基金拨款支出预算表

              4.“三公”经费财政拨款支出预算表

        部门收支预算总表(表三)
              单位:万元
        收    入   支    出  
        收入项目类别 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
        一、公共财政预算拨款 150.43 一、基本支出 128.43
            公共财政预算拨款 150.43     工资福利支出 109.09
            成品油价格和税费改革税收返还       对个人和家庭补助支出 11.58
            上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)           其中:离退休费  
        二、基金预算财政拨款       公用支出 7.76
            基金预算拨款           其中:离退休公务费  
           上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)   二、项目支出 22.00
        三、财政代管资金拨款      
        四、财政专户拨款(预算外)      
        五、单位结余结转资金      
        六、单位其他收入      
               
        收入总计 150.43 支出总计 150.43

         

        部门公共财政拨款支出预算表(表四)
               
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        2010408 物价管理 127.53 22
        2080501 归口管理的行政单位离退休 0.9  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
          合计 128.43 22
               
        注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

        rder-top:none;border-left:none;width:98pt' x:num="150.43" x:fmla="=D5+D11">150.43    

        部门政府性基金拨款支出预算表(表五)
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        201 一般公共服务支出 0 0
        20101 人大事务    
        2010101 行政运行    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
               
               
               
               
               
               
               
          合计    
               
        注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)
          单位:万元
        项目 本年预算数
        合计 2.3
        1、因公出国(境)费用 0
        2、公务接待费 2.3
        3、公务用车费 0
        其中:(1)公务用车运行维护费 0
                       (2)公务用车购置费 0