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        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术和知识产权局 2017年预算说明

        来源:本网 发布时间: 2017-01-23 00:00
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        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术和知识产权局

        2017年预算说明

         

        2017年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届县人民代表大会第一次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

        一、部门主要职责

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术和知识产权局的主要职责是:(一)、贯彻执行国家和省有关科学技术发展的法律法规和政策。编制全县中长期科技发展规划和年度计划并组织实施,提出全县科技发展重大布局和优先领域,组织实施基础研究、应用研究、开发研究、软科学研究等科技计划,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织经济社会发展重要领域的关键技术攻关。提出科技体制改革的政策和措施建议,牵头组织推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。

        (二)、拟订全县政策引导类科技计划项目并组织实施;会同有关部门拟订全县高新技术发展和产业化政策,指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广,推进高新技术产业园区建设。 拟订全县科技促进农村和社会发展的相关政策和措施并组织实施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。拟订科技成果管理政策并组织实施,指导科技成果转化工作;会同有关部门拟订全县产学研相结合的相关政策,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。拟订全县科普规划和政策,指导全县科普工作;拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策;拟订科技保密管理办法;负责相关科技评估、科技统计及与科技相关的知识产权保护等工作;推进民营科技工作;承担365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国防动员委员会科技动员办公室的具体工作。

        (三)、负责推进全县科技创新体系建设,会同有关部门编制全县创新体系建设规划,拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施。拟订科研条件保障规划和相关政策并组织实施,推进科技基础条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基地建设和科技资源共享。负责本部门预算中的科学技术经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。负责全县科学技术奖评审的组织工作;会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。组织拟订对外科技合作与交流的政策措施,负责对外科技合作与交流,组织实施对外科技合作项目;负责全县有关科技外事工作。

        二、部门预算单位基本情况

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术和知识产权局包括1个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术和知识产权局

        全额

        3

        4

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地震工作站

        全额

        1

        1

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科技情报所

        全额

        3

        2

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科技开发中心

        全额

        4

        3

         

        三、部门主要工作任务

        2017年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术和知识产权局主要任务是:紧紧围绕县委、县政府的中心工作,深入学习贯彻党的十八大精神,坚持以人为本,全面实施科教兴县和人才强县战略,坚持“经济建设必须依靠科学技术,科学技术工作必须面向经济建设”的基本方针,加快科技创新平台建设,着力提升科技创新能力,扎实推进支柱产业、重点产业、特色产业技术产品创新,挖掘和整合科技资源,推动高新技术成果推广及产业化,为建设宜居宜业美丽新霞浦战略部署提供科技支撑。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        1、突出科技兴农,促进现代农业发展。

        围绕社会主义新农村建设,以加强新技术、新品种引进推广为重点,以技术培训、信息服务为手段,以扶持培育龙头企业为依托,抓好特色水果选择开发,无公害茶园栽培技术推广和新优茶叶品种的选择,提高从业人员科技素质和技能,培养一批农村致富带头人和专业技术人员,建立新型农业科技创新体系,带动特色产业发展壮大。

        2、服务工业企业,提升自主创新能力。

        加大对工业企业服务力度,鼓励企业建立科技研发平台,为企业开展技术贸易和技术交流、申请专利搞好服务,积极向企业宣传促进高新技术企业发展的优惠政策,组织规模较大,产品科技含量高,符合国家产业政策的企业进行高新技术产品和高新技术企业认定,使企业享受到优惠政策,促使企业不断发展壮大。

        3、抓好项目申报,强化产学研用结合。

        为了进一步完善公开、公平、公正的项目申报原则,积极向民营科技企业广泛宣传科技项目的申报政策。加大对科技企业科技项目申报服务,使更多的科技企业有机会获得省、市科技资金的扶持,不断发展壮大自己。同时采取政府搭桥,加强企业与高等院校、科研院联合。鼓励新的创造思维,新的研究课题,新的专利产品。鼓励任何个人以技术转让合同等形式向社会转化科技成果,筹集资金创办企业。

        4、提高防灾意识,加强机关作风建设。

        深入开展防震减灾宣传,提高全民防灾意识。进一步完善三网一员网络建设,加强对“三网一员”开展地震观测业务培训,加强对地震宏观点工作的指导,确保及时准确提供地震信息数据。一是建设学习型机关。结合党的群众路线教育实践活动,强化干部理论学习,提高思想觉悟水平,全面提高机关干部队伍素质,推动科技工作更好地开展;二是抓好机关效能建设。以绩效评估为载体,加强各项规章制度的执行督促,使机关运行更加规范、高效,改进作风,强化服务;三是落实党风廉政责任制。加强惩防体系建设,严格执行领导干部《廉政准则》有关规定,抓好廉政教育,坚持民主决策、集体议事制度,采取政务公开、行风政风评议等监督方式,保证科技管理工作廉洁运行。四是抓好党务公开、政务公开、计生、帮扶共建、国防科技、综治平安等项工作,努力把科技局建设成廉洁、高效、务实的集体。

        四、预算收支总体情况

        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 科技部门收入预算为120.13万元,相应安排支出预算120.13万元,其中:人员支出82.64万元,对个人和家庭补助支出16.08万元,公用支出4.91万元,项目支出16.5万元。

        五、公共财政预算拨款支出情况

        2017年度公共财政预算拨款支出120.13万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        (一)2060101行政运行62.30万元。主要用于科技局人员及公用和项目支出。

        (二)20800501行政离退休经费8.24万元。主要用于离休干部经费支出。

        (三)2060401机构运行28.15万元。主要用于科技开发中心人员与公用经费支出。

        (四)2060501机构运行21.14万元。主要用于科技情报所人员与公用支出。

        (五)2080502事业单位离退休0.3万元.主要用于科技情报所与科技开发中心退休人员高龄补助。

        六、政府性基金支出预算情况

        2017年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

        七“三公”经费财政拨款预算情况

        2017年“三公”经费财政拨款预算数2.14万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.14万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
        (一)因公出国(境)经费
        2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,

        (二)公务接待费

        2017年预算安排2.14万元。主要用于省市县科技、地震、知识产权等有关部门检查指导工作等方面的接待活动。

        (三)公务用车购置及运行费
          2017年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)0%。十一、2017年部门预算收支增减变化情况

        2017年,部门收入预算为120.13万元,比2016年增加31.14万元,主要原因是下属事业单位科技开发中心并入。部门支出预算为120.13万元,比2016年增加31.14万元,其中:一般公共预算拨款120.13万元,比2016年增加31.14万元,主要原因是科技开发中心支出;

        2017年部门(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出2.32万元,比2016年增加xx万元,主要原因是xx。

        2017年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

        十二、名词解释

        (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        附件:1.部门收支预算总表

              2.部门公共财政拨款支出预算表

              3.部门政府性基金拨款支出预算表

              4.“三公”经费财政拨款支出预算表

        部门收支预算总表(表三)
              单位:万元
        收    入   支    出  
        收入项目类别 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
        一、公共财政预算拨款 120.13 一、基本支出 103.63
            公共财政预算拨款 120.13     工资福利支出 82.64
            成品油价格和税费改革税收返还       对个人和家庭补助支出 16.08
            上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)           其中:离退休费  
        二、基金预算财政拨款       公用支出 4.91
            基金预算拨款           其中:离退休公务费  
           上级财政转移支付补助(列入年初预算部分)   二、项目支出 16.50
        三、财政代管资金拨款      
        四、财政专户拨款(预算外)      
        五、单位结余结转资金      
        六、单位其他收入      
               
        收入总计 120.13 支出总计 120.13
        部门公共财政拨款支出预算表(表四)
               
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        206 科学技术 103.63 16.5
        20601 科学技术管理事务 50.3  
        2060101   行政运行 50.3 12
        20604 技术研究与开发 26.65 1.5
        2060401 机构运行 26.65 1.5
        20605 科技条件与服务 18.14 3
        2060501   机构运行 18.14 3
        208 社会保障和就业 8.54  
        20805 行政事业单位离退休 8.54  
        2080501   归口管理的行政单位离退休 8.24  
        2080502   事业单位离退休 0.3  
               

         

        部门政府性基金拨款支出预算表(表五)
              单位:万元
        科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
        201 一般公共服务支出    
        20101 人大事务    
        2010101 行政运行    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
        …… ……    
               
               
               
               
               
               
               
          合计    
               
        注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
            2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
        “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)
          单位:万元
        项目 本年预算数
        合计  
        1、因公出国(境)费用  
        2、公务接待费 2.14
        3、公务用车费  
        其中:(1)公务用车运行维护费  
                       (2)公务用车购置费