2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局部门决算说明
按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局2015年度部门决算的通知》(霞财建决〔2016〕7 号)及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(霞财预〔2014〕30号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家有关价格的法律、法规和政策;研究制定并组织实施全县价格政策和价格改革方案。
2.拟定价格总水平调控目标并负责组织实施,协调有关部门采取有效措施,完成控价目标任务。
3.负责全县市场价格总水平的监测、分析、预警;开展工农产品成本调查,依照有关规定实施定价成本监审。
4.在重要商品和服务价格剧烈波动时,负责向县政府提出采取限定差价率或者利润率、规定限价、实行提价申报制度和调价报备制度等干预措施的建议,并依照县政府的授权负责组织实施。
5.负责协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和价格衔接;引导和规范经营者的自主定价行为;指导行业组织价格活动,促其加强价格自律。
6.对县政府其他部门和乡镇人民政府的价格工作进行指导、检查和监督。
7.按照定价权限负责对部分重要商品、资源产品、重要公用事业、重要公益性服务、重要专业服务实行政府定价和政府指导价,并依法进行监督管理;负责组织召开价格听证会。
8.会同有关部门建立以基准地价、标定地价和房屋重置价格为主的房地产价格管理制度;负责制定经济适用住房、两限普通商品住房等享受国家优惠政策的居民住宅销售价格和公有住房、廉租住房、经济租赁住房租金。
9.负责行政事业性收费标准的管理和监督;协同有关部门负责行政事业性收费项目的初审、报批工作。
10.负责维护全县行政区域内正常的价格秩序;对价格行为实行管理、监督和必要的调控;依法查处商品价格、服务价格和行政事业性收费等价格违法行为;依法查处价格垄断、欺诈、歧视、牟取暴利和低价倾销等不正当价格行为;促进和支持公平、公开、合法的市场竞争,保护消费者和经营者的合法权益。
11.依法受理价格、收费违法行为和不正当价格行为的举报、投诉和不服价格行政处罚的复议工作;组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作;指导职工价格监督组织和其他群众价格监督组织开展价格和收费的社会监督工作。
12.负责涉案物品价格鉴定和价格认证的监督管理。
13.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局包括3个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局 |
财政全额拨款 |
11 |
10 |
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365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网价格认证中心 |
财政全额拨款 |
7 |
6 |
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三、部门主要工作总结
2015年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的指导下,认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话及来闽考察重要讲话精神,按照全省价格工作会议的部署,紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用的要求,充分发挥价格工作职能,一手抓价格监管,一手抓惠民政策落实,着力解决价格热点、难点问题,为促进我县经济健康发展和社会和谐稳定营造了良好的价格环境。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)推改革,加强价费监管。
(二)稳物价,加强价格调控。
(三)转作风,加强队伍建设。
四、2015年决算收支总体情况
2015年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局年初结转和结余0万元,本年收入270.15万元,本年支出212.82万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余57.33万元。
(一)2015本年收入270.15万元,比2014年决算数增加145.21万元,增长116.2%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入270.15万元,其中政府性基金74.99万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0亿元。
5. 附属单位上缴收入0亿元。
6. 其他收入0亿元。
(二)2015本年支出212.82万元,比2014年决算数增加87.4万元,增长69.7%,具体情况如下:
1. 基本支出195.17万元。其中,人员支出167.23万元,公用支出27.93万元。
2. 项目支出17.65万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出195.17万元,比2014年决算数增加84.75万元,增长76.75%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一) 人员经费167.23万元,较2014年决算数增加69.8万元,增长71.6 %。主要原因是2015年度价格认证中心决算并入物价局。
(二)日常公用经费27.93万元,较2014年决算数增加14.95万元,增长115.18%。主要原因是2015年度价格认证中心决算并入物价局。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出17.65万元,比2014年决算数增加2.65万元,增长15%,主要原因是用于民生价格信息发布。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出4.1万元,同比增长19.2%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费1.63万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.63万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2014年相比,公务用车运行费下降22.4 %,主要是: 对公用车辆进行定岗管理。
(三)公务接待费2.47万元。主要用于省、市及兄弟县物价工作交流等方面的接待活动等方面的接待活动,累计接待28批次、接待总人数172人。与2014年相比, 公务接待费支出增长84.3%,主要是: :省、市及兄弟县物价工作交流接待活动增多。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
| 附件1 | |||
| 收支决算总表 | |||
| 编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局 | 2015年度 | 单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 270.15 | 一、一般公共服务支出 | 160.04 |
| 其中:政府性基金 | 74.99 | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
| 三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 五、附属单位缴款 | 六、科学技术支出 | ||
| 六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 35.13 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | 17.65 | ||
| 二十二、债务还本支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 本年收入合计 | 270.15 | 本年支出合计 | 212.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
| 基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
| 其中:财政拨款结转 | 转入事业基金 | ||
| 项目支出结转和结余 | 其他 | ||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | 57.33 | |
| 经营结余 | 基本支出结转 | ||
| 其中:财政拨款结转 | |||
| 项目支出结转和结余 | 57.33 | ||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 57.33 | ||
| 经营结余 | |||
| 合计 | 270.15 | 合计 | 270.15 |
| 附件2 | ||||||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 合计行 | 270.15 | 270.15 | ||||||||
| 2010408 | 物价管理 | 160.04 | 160.04 | |||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 35.13 | 35.13 | |||||||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 74.99 | 74.99 | |||||||
| 附件3 | |||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 合计行 | 212.82 | 195.17 | 17.65 | ||||||
| 2010408 | 物价管理 | 160.04 | 160.04 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 35.13 | 35.13 | ||||||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 17.65 | 17.65 | ||||||
| 附件4 | |||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||
| 编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 195.17 | 一、一般公共服务支出 | 160.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 74.99 | 二、外交支出 | |
| 三、国防支出 | |||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 35.13 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | 17.65 | ||
| 二十二、债务还本支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 本年收入合计 | 270.15 | 本年支出合计 | 212.82 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 57.33 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 57.33 | |
| 总计 | 270.15 | 总计 | 270.15 |
| 附件5 | ||||
| 一般公共财政拨款支出决算表 | ||||
| 编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类款项 | 合计 | 195.17 | 195.17 | |
| 2010408 | 物价管理 | 160.04 | 160.04 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 35.13 | 35.13 | |
| 附件6 | ||
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||
| 编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 |
| 项 目 | 合 计 | |
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 | |
| 合 计 | 195.17 | |
| 301 | 工资福利支出 | 114.13 |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.93 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.11 |
| 309 | 基本建设支出 | |
| 310 | 其他资本性支出 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 307 | 债务利息支出 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 附件7 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||
| 编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 |
| 项 目 | 合 计 | |
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 | |
| 合 计 | 195.17 | |
| 301 | 工资福利支出 | 114.13 |
| 30101 | 基本工资 | 47.11 |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.45 |
| 30103 | 奖金 | 7.61 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 15.02 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.93 |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.93 |
| 30201 | 办公费 | 7.08 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.03 |
| 30206 | 电费 | 1.37 |
| 30207 | 邮电费 | 1.45 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.96 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 7.77 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 0.28 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.47 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 3.18 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.71 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.63 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.11 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 35.13 |
| 30303 | 退职(役)费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 生产补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 10.75 |
| 30312 | 提租补贴 | |
| 30313 | 购房补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.23 |
| 310 | 其他资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30403 | 财政贴息 | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 307 | 债务利息支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30707 | 国外债务付息 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39906 | 赠与 | |
| 附件8 | ||||
| 政府性基金支出决算表 | ||||
| 编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类款项 | 合计 | 17.65 | 17.65 | |
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 17.65 | 17.65 | |
| 附件9 | |||
| 部门决算相关信息统计表 | |||
| 编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
| 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 27.93 |
| (一)支出合计 | 4.10 | (一)行政单位 | 27.93 |
| 1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 1.63 | ||
| (1)公务用车购置费 | 三、国有资产占用情况 | 1 | |
| (2)公务用车运行维护费 | 1.63 | (一)车辆数合计(辆) | |
| 3.公务接待费 | 2.47 | 1.部级领导干部用车 | |
| (1)国内接待费 | 2.47 | 2.一般公务用车 | 1 |
| (2)国(境)外接待费 | 3.一般执法执勤用车 | ||
| (二)相关统计数 | 4.特种专业技术用车 | ||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 5.其他用车 | ||
| 2.因公出国(境)人次数(人) | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | |||
| 4.公务用车保有量(辆) | 1 | ||
| 5.国内公务接待批次(个) | 28 | ||
| 6.国内公务接待人次(人) | 172 | ||
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | |||
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | |||
| 附件10 | |||||||
| 政府采购情况表 | |||||||
| 编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | ||||
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
| 合 计 | 1 | ||||||
| 货物 | 2 | ||||||
| 工程 | 3 | ||||||
| 服务 | 4 | ||||||