2015年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局预算说明
2015年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第五次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局的主要职责是:
1、贯彻执行国家有关价格的法律、法规和政策;研究制定并组织实施全县价格政策和价格改革方案。
2、拟定价格总水平调控目标并负责组织实施,协调有关部门采取有效措施,完成控价目标任务。
3、负责全县市场价格总水平的监测、分析、预警;开展工农产品成本调查,依照有关规定实施定价成本监审。
4、负责全县价格调节基金的征收工作,配合有关部门共同管理和监督使用;参与粮食等风险基金的管理和监督使用;参与政府储备商品的价格管理,协调有关部门搞好粮食及重要物资储备。
5、在重要商品和服务价格剧烈波动时,负责向县政府提出采取限定差价率或者利润率、规定限价、实行提价申报制度和调价报备制度等干预措施的建议,并依照县政府的授权负责组织实施。
6、负责协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和价格衔接;引导和规范经营者的自主定价行为;指导行业组织价格活动,促其加强价格自律。
7、对县政府其他部门和乡镇人民政府的价格工作进行指导、检查和监督。
8、按照定价权限负责对部分重要商品、资源产品、重要公用事业、重要公益性服务、重要专业服务实行政府定价和政府指导价,并依法进行监督管理;负责组织召开价格听证会。
9、会同有关部门建立以基准地价、标定地价和房屋重置价格为主的房地产价格管理制度;负责制定经济适用住房、两限普通商品住房等享受国家优惠政策的居民住宅销售价格和公有住房、廉租住房、经济租赁住房租金。
10、负责行政事业性收费标准的管理和监督;组织实施行政事业性收费许可证制度和开展年度审验工作;协同有关部门负责行政事业性收费项目的初审、报批工作。
11、负责维护全县行政区域内正常的价格秩序;对价格行为实行管理、监督和必要的调控;依法查处商品价格、服务价格和行政事业性收费等价格违法行为;依法查处价格垄断、欺诈、歧视、牟取暴利和低价倾销等不正当价格行为;促进和支持公平、公开、合法的市场竞争,保护消费者和经营者的合法权益。
12、依法受理价格、收费违法行为和不正当价格行为的举报、投诉和不服价格行政处罚的复议工作;组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作;指导职工价格监督组织和其他群众价格监督组织开展价格和收费的社会监督工作。
13、负责涉案物品价格鉴定和价格认证的监督管理。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局包括3个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局 |
全额拨款 |
17人 |
16人 |
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三、部门主要工作任务
2015年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局主要任务是:我县价格工作在县委、县政府的领导和上级价格部门的指导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,按照省、市价格工作会议和县经济工作会议的部署,紧紧围绕“稳物价、惠民生,推改革、促发展,转作风、提效能”工作主线,以开展党的群众路线教育实践活动为动力,认真履行价格工作职能,强化价格调控和监管,努力保持价格总水平的基本稳定,为实现全县经济平稳较快发展和社会和谐稳定营造良好的价格环境。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)加强民生价格监测预警。
(二)强化价格调节基金监管。
(三)加强民生价格收费监管。
(四)加大价格监督检查力度。
(五)认真受理群众价格诉求。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网物价局收入预算为145.15万元,其中:当年财政拨款收入145.15万元,上年结转收入××万元。相应安排支出预算145.15万元,其中:人员支出79.65万元,对个人和家庭补助支出39.95万元,公用支出25.55万元,项目支出××万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出145.15万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)物价管理79.65万元。主要用于人员工资福利和社会保障支出。
(二)物价管理39.95万元。主要用于对人员个人和家庭补助支出。
(三)物价管理25.55万元。主要用于公用物价管理支出。
六、政府性基金支出预算情况
2015年度政府性基金支出18万元。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为4.67万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费1.67万元,公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2015年预算安排0元。
(二)公务接待费
2015年预算安排1.67万元。主要用于省、市及兄弟县价格工作交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)60%,主要原因是: 省、市及兄弟县物价工作交流接待活动减少,接待档次降低。
(三)公务用车购置及运行费
2015年预算安排3万元,其中:公务用车运行费3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出增长40%,主要原因是:加强各乡镇价格监督检查工作,增加公务用车费用。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
| 部门收支预算总表(表三) | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 收入项目类别 | 2015年预算 | 支出项目类别 | 2015年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 145.15 | 一、基本支出 | 145.15 |
| 省级公共财政预算拨款 | 人员支出 | 79.65 | |
| 成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | 39.95 | |
| 中央财政转移支付补助 | 其中:离退休费 | 31.29 | |
| 二、基金预算财政拨款 | 公用支出 | 25.55 | |
| 省级基金预算拨款 | 其中:离退休公务费 | ||
| 中央财政转移支付补助(基金) | 二、项目支出 | ||
| 三、财政代管资金拨款 | |||
| 四、财政专户拨款 | |||
| 五、单位结余结转资金 | |||
| 六、单位其他收入 | |||
| 收入总计 | 145.15 | 支出总计 | 145.15 |
| 部门公共财政拨款支出预算表(表四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 145.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20101 | 人大事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010101 | 行政运行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010408 | 物价管理 | 145.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| …… | …… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | …… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 145.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
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