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        2018年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术协会财务决算说明

        来源:本网 发布时间: 2019-08-01 16:35
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        2018年度

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术协会决算


         

        第一部分  部门概况........................ ........4

        一、部门职责 .....................................4

        二、机构设置 .....................................4

        三、部门主要工作总结...............................5

        第二部分  2018年度部门决算表

        一、 收入支出决算总表..............................6

        二、 收入决算表....................................6

        三、 支出决算表............................. ......6

        四、 财政拨款收入支出决算总表......................6 

        五、 一般公共预算财政拨款支出决算表................6

        六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表............6

        七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表............6

        八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........6

        九、 部门决算相关信息统计表......... ............6

        十、 政府采购情况表........................ ......6

        第三部分  2018年度部门决算情况说明........ ......7

        一、收入支出决算总体情况说明 ............. .... ..7

        二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........8

        三、政府性基金支出决算情况说明 ....................9

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......9

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................10

        六、预算绩效情况说明..............................10

        七、其他重要事项情况说明..........................11

        第四部分、名词解释 .......................... .....11


        第一部分   部门概况

        部门主要职责

        科协的主要职责是:(一)开展学术交流,活跃学术思想,推动决策科学化和民主化。(二)普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。(三)开展继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务,推进科技成果向现实生产力转化。(四)开展民间科技交流合作、促进扩大对外开放。(五)表彰奖励优秀科技工作者,弘扬尊重知识、尊重人才的风尚。(六)参与全市科技政策、法规的制定。(七)反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。(八)对所属学会进行管理,对基层科协进行业务指导。(九)兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。(十)抓好农函大霞浦分校办学工作。(十一)县委、县府交办的其它各项任务。

        部门决算单位基本情况

        算单位构成看,县科协部门包括3个机关行政处(科)室,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        人员编制数

        在职人数

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术协会

        财政全额拨款

        6

        6

        三、部门主要工作总结

        2018年,县科协主要任务是:紧紧围绕县委县政府的批示精神,加强科普创新工作,助力经济发展转型升级,提高全民科技素质,服务科技工作者,加强基层科协组织建设等工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)认真开展学习贯彻落实党的十九大精神,落实党风廉政建设和反腐败工作责任制,严格执行中央“八项规定、六项禁令”工作

        (二)继续做好“科普日”和全民科学素质工作;

        (三)做好霞浦科技馆的开放运行工作,组织科技馆科普主题日活动,添加科技馆展品;

        (四)继续加强青少年科技教育工作,充分发挥县青少年科技教育协会的作用;

        (五)做好科普宣传栏建设更新工作;

        (六)组织科普进校园、进社区、科普惠农兴村、科普文化进万家活动;

        (七)抓好农函大、实用技术培训工作;

        (八)继续做好“科普基地”、“科普e站”的建设工作,支持有条件的乡镇成立农村专业技术协会

        (九)加强对协会、学会、研究会的指导,提高科普服务能力;

        (十)充分利用青少年社区科学工作室、科普e站等平台开展各式科普活动;

        (十一)继续巩固精神文明创建工作;

        (十认真完成省、市科协交办的其它各项工作;

        (十认真落实县委、县政府下达的各项工作任务。

        第二部分 2018年度部门决算表

        一、 收入支出决算总表

        二、 收入决算表

        三、 支出决算表

        四、 财政拨款收入支出决算总表

        五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、 部门决算相关信息统计表

        十、 政府采购情况表

        以上十张报表请查阅公开pdf文档末尾附表

        第三部分  2018年度部门决算情况说明

        、收入支出决算总体情况说明

        2018365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网科学技术协会年初结转和结余35.69万元,本年收入203.78万元,本年支出216.47万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余22.89万元。

        (一)2018年收入203.78万元,比2017年决算数增加47.32万元,增长30.24具体情况如下:

        1.财政拨款收入190.63万元,其中政府性基金0万元。

        2.事业收入0万元。

        3.经营收入0万元。

        4.上级补助收入0万元。

        5.附属单位上缴收入0万元。

        6.其他收入13.15万元。

        (二)2018年支出202.97万元,比2017年决算数增加76.5万元,增长60.49具体情况如下:

        1.基本支出127.84万元。其中,人员支出84.52万元,公用支出43.32万元。

        2.项目支出75.13万元。

        3.上缴上级支出0万元。

        4.经营支出0万元。

        5.对附属单位补助支出0万元。

        二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

        2018年一般公共预算拨款支出141.34万元,比上年决算数增加21.87万元,增长18.24%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

        (一)其他科学技术管理事务支出9.6万元,较上年决算数增加9.6万元,增长100%。主要原因是我单位科普经费预算由全县常驻人口数人均0.7元增加到人均1元,9.6万元为0.3元人均数的差额补发

        (二)机构运行64.18万元,较上年决算数增加6.96万元,增长12.16%。主要原因是工资标准调整

        (三)科普活动44.3万元,较上年决算数增加15.19万元,增长52.06%。主要原因是2018年成立365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网首家升级院士专家工作站、举办全国“科普日”活动等

        科技馆站10.13万元,较上年决算数增加0.31万元,增长3%。主要原因是保证科技馆正常运行及设备检修维护支出等

        其他科学技术普及支出14.82万元,较上年决算数增加2.64万元,增长21.67%。主要原因对企业的补助数额提高

        )其他人力资源和社会保障管理事务支出50万元,较上年决算数增加50万元,增长100%。主要原因是2018年成立在钦龙水产养殖有限成立霞浦首家院士专家工作站,该50万元是对企业运行的补助经费。

        (七)归口管理的行政单位离退休10.7万元,较上年决算数降低0.24万元,降低2.2%。主要原因是离休人员工资标准调整。

        (八)事业单位离退休0.04万元,较上年决算数增加0.04万元增长100%,主要原因是增加离休人员生活补贴

        三、政府性基金支出决算情况说明

        本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2018年度一般公共预算财政拨款基本支出127.84万元,其中:

        (一)人员经费70.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费57.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

        2018年度“三公”经费决算支出1.42万元,同比下降8.4%主要是严格控制三公经费,接待来宾批次及人数减少。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)费0万元因公出国(境)组团数0,因公出国(境)人数0。与2017年持平,原因是本年度无人员因公出国(境)。
            (二)公务用车购置及运行费0万元其中购置费0万元、运行费0万元、保有量0辆。与2017年持平,原因是本单位无公务用车,故无公务用车购置及运行费支出。

        (三)公务接待费1.42万元。主要用于外宾餐饮服务费等方面的接待活动,累计接待19批次、接待总人数113人。与2017年相比, 公务接待费支出下降8.4%,主要是:接待来宾批次及人数减少

        六、预算绩效情况说明

        (一)绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,2018科协共开展0个项目绩效监控(注:包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控

        共组织开展项目绩效自评0个(注:包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评)

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        科协部项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目 标,项目自评得分为 0 分,自评等次为 0。项目 全年预算数为 0 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0

        七、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费

        2018年度机关运行经费支出40.23万元,比上年决算数减少17.91%,主要是:商品货物服务支出减少

        (二)政府采购情况

        本部门2018年度政府采购支出总额5.97万元,其中:政府采购货物支出5.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

        (三)国有资产占用使用情况

        截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

        (四)项目绩效自评报告

        县科协无此项内容

        第四部分  名词解释

        一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用